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公司前三個(gè)月沒有做賬,只有凌亂的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要用業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體的財(cái)務(wù)軟件,要整理出期初報(bào)表呢?屬于虧損,又有開辦費(fèi)。

2021-09-30 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-30 10:21

你好,嗯嗯,根據(jù)發(fā)票先做分錄

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:24

實(shí)際發(fā)生了,支付了,好多沒有發(fā)票,銀行身也是沒有固定賬戶的,公司內(nèi)賬要用財(cái)務(wù)軟件起來,很亂的

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:25

內(nèi)帳啊,那就確實(shí)下來內(nèi)帳用幾個(gè)賬戶

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:26

一堆的開辦費(fèi)的明細(xì)金額,工資,等其他的,付的采購款,收的款,

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:28

嗯嗯,一張一張慢慢做,做賬都是這啊

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:29

思路流程該怎么來呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:30

先看看哪些是一筆業(yè)務(wù)發(fā)生的發(fā)票,采購的,付款的,一筆業(yè)務(wù)可以寫一張,費(fèi)用發(fā)票,同一次出差或者日期相近的可以放一塊

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:45

前三個(gè)月里有好多開辦費(fèi),裝修,開辦期間的費(fèi)用,用具啊,工資,也有收入,但都是虧損的,可以把這期間的費(fèi)用都當(dāng)做開辦費(fèi)用進(jìn)行長期待攤費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:46

呃呃呃可以,可以的呢

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:48

前三個(gè)月期間有收入,工資也可以全部進(jìn)待攤費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:52

有收入就不是開辦期間了,只有全是費(fèi)用才可以

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:56

那前半個(gè)月在裝修,后半個(gè)也有一點(diǎn)收入的呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:56

那不行了,就算開始經(jīng)營了

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:56

后期也再買用具

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:57

那不算了,后期買用具就直接入固定資產(chǎn)或者費(fèi)用

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:58

那這個(gè)費(fèi)用怎么處理呢?金額有點(diǎn)大也要進(jìn)當(dāng)期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-30 10:59

什么費(fèi)用,用具的你可以入固定資產(chǎn)

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快賬用戶8211 追問 2021-09-30 10:59

裝修費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2021-09-30 11:01

裝修全部計(jì)入待攤費(fèi)用

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你好,嗯嗯,根據(jù)發(fā)票先做分錄
2021-09-30
你好 ; 你現(xiàn)在是要建賬期初還是干嘛? 意思你建賬成功了。 只是你應(yīng)收賬款少錄入了是嗎? 那之前你金額 平衡了的嗎?差異金額你錄入利潤分配去了是嗎
2022-04-06
你好,可以根據(jù)現(xiàn)有的余額來盤點(diǎn)做期初,然后你再接著做這個(gè)月的賬務(wù)處理就可以了。
2023-03-07
你好,這個(gè)你來整理前期的數(shù)據(jù)?
2021-06-19
你好 是可以的,前面那個(gè)數(shù)據(jù)建議去修改一下
2023-07-07
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