同學你好 直接開勞務的就行
老師請問下,我們拿出去委外加工的件加工廢了,對方同意按購買價賠償部件款,我們要給開發(fā)票,這種情況賬務如何處理呢,是按照銷售收入來做嗎?
老師請問下,我們攬的是修復的活,有的是把原來部件拿出去加工,有的人因為原來部件不能用,我們直接買新的裝好連帶拆下來的舊部件發(fā)了過去。這種怎么開票呢?開成勞務還是銷售呢?
老師,我們是一家小型制造業(yè)公司,買的原來入庫,我們這總是賬實不符,主要有以下幾點情況:1,開票明細和實際到的東西不一樣,比如買的4×0.75電線,開票可能開的是4×0.5的電線。2,賒銷貨期特別長,有可能七八個月,比如我們買的A原材料,當月買進,當月就出了,但是我們買A的時候,沒付款,對方也沒開票,有可能是等買的貨多了,半年后在開票付款了,這導致我財務無法入賬,出庫。3,加工廠做的加工件,加工廠只開加工費,我的加工件沒有辦法入賬,加工件也沒辦法出庫。4,買的成套的件,小件有可能有30個小品種,但是發(fā)票可能只開的是A部件一套,這樣我賬上入的A部件,庫房入的30個小件。我應該怎么做比較合理呢?
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發(fā)票申請表,并已發(fā)送給銷售方,但是因為疫情原因,現(xiàn)在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票已開具過來,但是我們這個月內(nèi)開具不了紅字發(fā)票和正數(shù)發(fā)票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?感謝
請問老師,我們公司經(jīng)營范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產(chǎn)品當中,現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產(chǎn)折舊,現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
客房要求多開票,收幾個點才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時直接按照第一次入職的時間做的信息采集,這樣只可能對預繳個稅造成影響,年底做匯算的時候還是會按照準確的多貼少補的對嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯誤且已經(jīng)匯算過了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯了一個月應該是10月末離職,填成11月末離職了,個稅只申報了10月份屬期在11月,后續(xù)沒有再申報個稅了,也不存在社保問題但是個稅申報沒有錯誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報關(guān)單只有cif價和美元運費已知,保費是000/0.08/1,怎么算這個保費?
老師,我想問一下,工程掛靠,掛靠方開多少材料,多少勞務,多少生活雜費發(fā)票?可以把我開出去的金額抵平嗎?
老師,公司購買車輛要交10個點的購置稅,我抵扣是按照13個點抵扣,這么算下來我實際是不是只能抵扣3個點?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負數(shù)嗎?
老師:您好!請問“其他應收款和其他應付款”這2個科目在資產(chǎn)負債表里如果出現(xiàn)負數(shù),需要做重分類嗎?
個體工商戶的工資也需要在扣繳端申報嗎
那這種情況,相關(guān)的賬務應該如何處理?比如入庫時是動顎部,然后將它拆開,買了相應配件替換舊件重新裝配,然后連著舊件一起發(fā)出。這一系列的賬務處理該如何做?入庫單和領(lǐng)料單又該怎么寫呢?寫動顎還是零散件
同學你好 計入原材料就行了 領(lǐng)用的計入成本
就是入庫和領(lǐng)料的時候不體現(xiàn)收到的舊件嗎?那這樣不就相當于銷售一個新的動顎了嗎
啥意思 這個是體現(xiàn)的
入庫時是動顎部,然后將它拆開,買了相應配件替換舊件重新裝配,然后連著舊件一起發(fā)出。舊動顎入庫時不做單據(jù)嗎?需要替換的部件購入新的計入原材料然后領(lǐng)料再結(jié)轉(zhuǎn)成動鄂的生產(chǎn)成本?出入庫單據(jù)這樣做嗎
嗯 這樣操作就可以的哦