?減免稅是指企業(yè)所得稅減免,比如小型微利企業(yè)按20%的稅率納稅,那減免所得稅額就是指5%的那部分
老師,企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)表中,減免稅所得額怎么填寫?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表中第13列的減免所得稅額怎么算?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),沒有填寫A201030減免所得稅申報(bào)表,怎么辦?本季有利潤(rùn)的
老師,你好,我們是從事農(nóng)產(chǎn)品的種植,企業(yè)所得稅是免的,在填寫企業(yè)所得稅年度報(bào)表時(shí),怎么填寫減免所得稅表,不交企業(yè)所得稅?
企業(yè)所得稅申報(bào)表中減免所得稅額是怎么計(jì)算的
老師 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,那去年發(fā)票,今年收到直接做:借:當(dāng)期費(fèi)用 袋應(yīng)付賬款, 那么后續(xù)要不要再做,借:本年利潤(rùn)貸:當(dāng)期費(fèi)用, 借利潤(rùn)非配-未分配利潤(rùn),貸:本年利潤(rùn),這后續(xù)2步驟。
老師出口發(fā)票開了也確認(rèn)了收入,報(bào)關(guān)單上出口退稅三筆退稅,兩筆視同內(nèi)銷。之前確認(rèn)收入做的分錄是借應(yīng)收賬款-國(guó)外客戶貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口收入 做內(nèi)銷的話是不是這樣借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,同時(shí)在增值稅申報(bào)表里怎么填。
餐飲企業(yè)客人辦看收入怎么入賬
請(qǐng)問(wèn),裝修服務(wù)的個(gè)體戶季度銷售額35萬(wàn)專票,如何申報(bào)增值稅?
剛才拍的課在哪里看?
老師好!進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅做憑證怎么沖減了
公司剛買了一輛新車,車船稅和車輛購(gòu)置稅都要在電子稅務(wù)局單獨(dú)申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)有成本費(fèi)用,但是沒有產(chǎn)量,單位成本這么算?
請(qǐng)問(wèn)如何下載電子執(zhí)照
你好老師,我企業(yè)有一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,科技局給企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用是20萬(wàn),企業(yè)自籌資金是收入的百分之十,收入40萬(wàn),這個(gè)企業(yè)的自籌資金4萬(wàn),??顚S?,分錄怎么做?
這個(gè)要填在哪一行?
比如我們的應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),要交的稅是25000元吧,這個(gè)數(shù)是在哪一行填列?
就是減免稅那欄填寫