你好,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是? 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品
老師,工程施工季度怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本收入
老師,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本和收入,這個季度是第一次結(jié)轉(zhuǎn)的
你好,第一季度做賬時不小心結(jié)轉(zhuǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,現(xiàn)在三季度累計收入70,結(jié)轉(zhuǎn)成本87,往回沖了些成本,但是本月成本就變成負數(shù)了,要怎么操作?
我們是小規(guī)模企業(yè)。收入和成本的結(jié)轉(zhuǎn)是季度最后一個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果有成本,沒收入呢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
快賬一個月里怎樣結(jié)轉(zhuǎn)兩次損益,第一次是管理費用,營業(yè)收入,營業(yè)成本?第一次的所得稅怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,我們補繳了2024年的收入,需要怎么做賬呢,匯算的時候需要怎么填?
印花稅的信息采集在電子稅務局里面哪可以查看?
老師9月份開發(fā)票,10月份紅沖,而且也不再開具發(fā)票了,10月份怎么申報第三季度的稅款呢.
我們是電商公司,年銷售額1500萬以上,弄個代銷合同,分給其他公司去銷售,我們只收取服務費,但是收款訂單都在我們公司,這種稅務局會認嗎?淘寶上的稅務申報收入顯示包括代銷的訂單,這要怎么操作呢
老師,請教下: 科目余額表中“應付職工薪酬”一級科目累計借方余額,和貸方余額,有差額,這個應該怎么核對? 我理解的: 累計借方為:實際為員工支付的 累計貸方為:每個月計提數(shù) 不太明白差額部分應該怎么核對?
公司給員工發(fā)結(jié)婚福利,實物福利和現(xiàn)金福利都要交個稅嘛,怎么做比較適合呢?說實物福利要交個稅的,要是集體買的,這怎么交個稅呀
老師,水利基金按什么納稅
老師,老板出差,酒店和餐費發(fā)票是開老板個人的,還是開個體戶企業(yè)名稱的呢
老師,做了暫估,然后后面收到成本發(fā)票,會計分錄怎么做呢?
工程公司所得稅預繳申報表里面職工薪酬怎么取數(shù)?
那怎樣結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄是? 借:應收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品(這個就是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?。?
我知道啊,之前是進工程結(jié)算,按比例結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,你單位是工程施工企業(yè)嗎? 完工比例可以準確計算嗎?