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公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè),2019.9月份之前一直沒有實際業(yè)務(wù)發(fā)生,在外面代賬,從9月開始有業(yè)務(wù),老板要求做內(nèi)外賬,應(yīng)該怎么處理好呢?

2021-09-28 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 21:59

你好,根據(jù)銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了

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快賬用戶2730 追問 2021-09-28 22:03

這個是代賬公司給的8月科目余額表,今天查到公賬上有余額6000多,9月份有很多報銷單,是老板自己墊付的還沒做賬,以上這些具體應(yīng)該怎么處理呀?

這個是代賬公司給的8月科目余額表,今天查到公賬上有余額6000多,9月份有很多報銷單,是老板自己墊付的還沒做賬,以上這些具體應(yīng)該怎么處理呀?
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齊紅老師 解答 2021-09-28 22:04

你需要先建賬的,然后做賬

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快賬用戶2730 追問 2021-09-28 22:05

是的呢。建賬銀行存款這里怎么弄?因為有點亂

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齊紅老師 解答 2021-09-28 22:05

你需要去盤點很多東西的,銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,

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你好,根據(jù)銀行存款,實收資本,短期借款,往來款等把資產(chǎn)的負(fù)債表做平,就可以記賬了
2021-09-28
同學(xué)你好 按實際的做意思就是按照開票金額來做對吧,這個多開的是必須要做的
2020-10-08
你好,盤點現(xiàn)有的余額來做期初余額就可以 比如你有多少貨幣資金 往來科目 存貨 固定資產(chǎn) 這些拿來做期初余額
2023-07-30
你好!這個你4月不是一般納稅人,直接借固定資產(chǎn) 貸銀行存款等
2021-12-06
你好同學(xué),最好從3月開始補(bǔ)起來。后面還開票了,更要補(bǔ)這次收入數(shù)據(jù)。
2022-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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