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車間工人受傷了, 廠子給看病的錢記制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用呢 還有賠付的傷殘金怎么寫分錄呢

2021-09-28 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-28 19:42

你好 ? 記制造費(fèi)用 賠款記營業(yè)外支出?

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你好 ? 記制造費(fèi)用 賠款記營業(yè)外支出?
2021-09-28
首先,你需要明確這個員工的具體借款和報銷金額,以及公司具體的財(cái)務(wù)政策。 假設(shè)公司規(guī)定員工借款需在離職前還清,員工的借款為40000元,而他的醫(yī)療費(fèi)用為70000元,公司同意報銷這些費(fèi)用。 首先,員工離職時,他的借款尚未償還,因此應(yīng)將這筆借款記為應(yīng)付賬款。同時,員工的醫(yī)療費(fèi)用(70000元)應(yīng)記為公司的費(fèi)用。 以下是入賬的會計(jì)分錄: 1.員工借款尚未償還的部分: 借:應(yīng)付賬款 40000 貸:其他應(yīng)收款 - 員工姓名 40000 2.員工的醫(yī)療費(fèi)用: 借:管理費(fèi)用 - 員工醫(yī)療費(fèi)用 70000 貸:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 當(dāng)公司實(shí)際支付報銷款時,應(yīng)做以下分錄: 借:其他應(yīng)付款 - 員工姓名 70000 貸:銀行存款 70000 這樣,你就可以按照公司的財(cái)務(wù)政策入賬,并在實(shí)際支付報銷款時進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。請注意,這只是一種可能的解決方案,具體的處理方式可能因公司的具體情況而異。
2023-09-12
計(jì)提借生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-05-08
你好!工傷補(bǔ)償一般是不需要繳納個稅的。對于個人獲得的按照國家統(tǒng)一規(guī)定發(fā)給的補(bǔ)貼、津貼;福利費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金;以及保險賠款等收入,是免征個人所得稅的。
2023-03-10
你好 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬??600000%2B400000%2B300000%2B200000(數(shù)字中間是加號,沒有百分號)
2022-09-26
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