通過合同成本進行歸集,再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是可以的,但制造費用也要轉(zhuǎn)入合同成本
老師好,公司是機械設備制造業(yè),一般都是(掙加工費,)掙加工費涉及分錄按以下做的,老師看看對不對?就原材料是客戶自己,其他是公司的,所以做如下分錄,1.領(lǐng)周轉(zhuǎn)材料(鉆頭絲錐一次推銷)借 生產(chǎn)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料 工資:借生產(chǎn)成本 貸應付職工薪酬 2.制造費用 (電費、折舊、機物料消耗)借制造費用—電費、等應交稅費—進項稅貸 應付賬款 3.結(jié)轉(zhuǎn)制造費用 借生產(chǎn)成本貸制造費用4.結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務成本 貸 生產(chǎn)成本 (老師這個地方科目不經(jīng)過庫存商品科目可以嗎?因為只賺加工費。
我們公司是新企業(yè),前面三個月購買的易耗品(沒有領(lǐng)用登記,金額共計2萬多,比如機器用油,紙箱,酒精等),我做分錄時 借:制造費用 貸:周轉(zhuǎn)材料~易耗品 但我們這兩個月沒有生產(chǎn)成品出來,主要調(diào)機測試買那些易耗品,月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結(jié)余,我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本,即 借:主營業(yè)務成本 貸:制造費用
老師我們是小規(guī)模建筑公司,簽訂勞務分包合同,無其他實際業(yè)務,老師之前代理記賬管理,我看她做賬方式是 每月造點人工費 ,老師借主營業(yè)務成本 代 現(xiàn)金 現(xiàn)金是虛的,我覺得這樣不合理,老師你說借方 換成工程施工-人工費 吧 ,然后月末一次結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務成本 行不; 還有這些勞務工,我每月正常申報個稅但是不超過5000 ,其他沒有什么費用這樣行不老師?還有更合理的建議不
我接手一個公司的賬,是建筑公司,一般納稅人。之前會計的賬是,借主營業(yè)務成本 貸管理費用、合同成本,修理費、工資等費用都記在合同成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里。這樣做對嗎?還有制造費用,他記的是,借制造費用,貸現(xiàn)金,可是制造費用就一一直那樣掛著嗎?
老師 我們租賃了一個月 廠房, 我這么操作后借:預付賬款,貸:銀行存款借:制造費用租金,貸:預付賬款,,但是該設備還沒有銷售,沒有做到收入里面,那么我在租賃結(jié)束后可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本么?還是等銷售設備后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀]收到房東開的發(fā)票,財務費用手續(xù)費也沒收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫,要調(diào)增
我想開居間費,但是注冊公司好,還是個體戶好呢?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問#老師匯算清繳的財務報表與第四季度的財務報表不一致需要怎么操作
老師,請問如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個稅人員名單?
請問老師,我們處于籌建期,購買了別人的房子修建廠房沒有取得發(fā)票,請問以后這部分購買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?