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實際支付工資比上個月計提少一分錢,怎么做分錄

2021-09-28 14:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 14:37

借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)

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快賬用戶9645 追問 2021-09-28 14:39

那摘要怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-09-28 14:42

你好,紅沖多計提的職工工資。

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快賬用戶9645 追問 2021-09-28 14:43

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-28 14:44

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶9645 追問 2021-09-28 14:48

借管理費用-員工工資對吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-28 14:52

對的是的,是這么做的。

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借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)
2021-09-28
你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 等到下個月再紅沖回來
2022-07-15
你好,差額可以放到營業(yè)收入。
2023-04-07
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借應(yīng)付職工薪酬工資借管理費用工資負數(shù)
2023-05-16
你好,是先做計提分錄,然后在做實際支付分錄 借:管理費用等科目 ??, ? ?????貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 ,? ????貸:銀行存款等科目??
2020-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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