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老師, 甲欠乙5萬元,現(xiàn)在甲銷售給丙產(chǎn)品,貨款是5萬元,甲讓丙直接轉(zhuǎn)給了乙,這個應(yīng)該怎么做賬呢?是否需要通過現(xiàn)金或者銀行存款這個科目周轉(zhuǎn)下

2021-09-28 09:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-28 09:59

您好,要有個代付款協(xié)議,然后把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖

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您好,要有個代付款協(xié)議,然后把應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款對沖
2021-09-28
您好! 將應(yīng)收賬款—丙公司轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款—乙公司科目下,憑證附上乙丙的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 待乙把貨給甲公司時,做如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)收賬款—乙公司 由于對方未開票給你們,貨物銷售出去時,企業(yè)所得稅要將這部分調(diào)增。
2020-12-23
同學(xué)你好,根據(jù)這份債權(quán)債務(wù)協(xié)議和銀行回單,甲沖減借款,丙沖減貨款。
2020-12-23
同學(xué)你好 計(jì)提壞賬也是需要調(diào)增的
2020-12-24
同學(xué)你好 那你這個付出去的錢有發(fā)票嗎
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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