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美香食品公司為增值稅一般納稅人,主要從事糕點的加工和銷售業(yè)務(wù),產(chǎn)品適用稅率為13%,9月份發(fā)生如下增值稅涉稅業(yè)務(wù)。(1)采用客戶交款提貨方式銷售蛋糕200萬元,并開縣增值稅專用發(fā)票。 (2)以折扣方式向某超市銷售面包120萬元,另開紅字增值稅專用發(fā)票折扣20萬元。 (3)當月采購食品加工輔料,取得的稅控專用發(fā)票_上注明的價款為100萬元,貨款已付,銷貨方承諾在下月10日前將貨物發(fā)出。 (4)企業(yè)為維修辦公大樓,購進一批建筑材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款20萬元,增值稅款為2.6萬元。 (5)從農(nóng)民手中購入一批玉米作為生產(chǎn)用原料,收購發(fā)票注明價款10萬元。 (6)從國外購進一臺食

2021-09-28 00:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-28 03:09

你好請把題目完整的發(fā)一下

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快賬用戶1481 追問 2021-09-28 03:24

品加工機器,到岸價格為5萬美元(報關(guān)進口當日美元兌人民開匯率16.85),關(guān)稅稅率10%,由海關(guān)代征進口環(huán)節(jié)增值稅,并取得海關(guān)完稅專用繳款書 除非特別說明外,以上價格均不含稅。 要求: 1)計算該企業(yè)當期的銷項稅額。 (2)計算該企業(yè)當期的進項稅額。 (3)計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅。 (4)對.上述業(yè)務(wù)進行會計處理 該怎么做?

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快賬用戶1481 追問 2021-09-28 03:26

第四小題要做表

第四小題要做表
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齊紅老師 解答 2021-09-28 07:54

申報表我們這里做不了

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:18

業(yè)務(wù)1銷項稅的計算是200*13%=26

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:19

業(yè)務(wù)2銷項稅的計算是120*13%=1.56

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:19

業(yè)務(wù)3可以抵扣進項稅額13 業(yè)務(wù)4可以抵扣進項2.6

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:19

業(yè)務(wù)5可以抵扣進項稅10*9%=0.9

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:19

業(yè)務(wù)6可以抵扣進項稅是5*6.85*(1%2B10%)*13%=4.90

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:20

1)計算該企業(yè)當期的銷項稅額=26%2B1.56=27.56

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:21

(2)計算該企業(yè)當期的進項稅額=13%2B2.6%2B0.9%2B4.9=21.40

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齊紅老師 解答 2021-09-28 08:21

(3)計算該企業(yè)應(yīng)納的增值稅27.56-21.40=6.16

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你好請把題目完整的發(fā)一下
2021-09-28
你好需要計算做好了給你
2021-09-28
同學(xué)您好,您這個題目是計算增值稅的進項和銷項嗎?
2021-09-14
你好,題目要求做什么
2020-10-27
同學(xué)你好 銷項稅額=200*13%加140*20% 進項稅額=100*13%加2.6加10*10% 應(yīng)納稅額=銷項部額減進項稅額;
2021-12-23
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