你好 8月份收入(已做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),9月退回款項(xiàng),9月份的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師好,請(qǐng)問(wèn)8月份收入(已做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入),9月退回款項(xiàng),分錄怎么處理?
老師,8月份已確認(rèn)收入20000,我做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入處理,9月份退款10000,該如何記賬處理呢
老師好 9月份當(dāng)月開(kāi)出發(fā)票并收到服務(wù)款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字,那么12月份的分錄要怎么寫呢
您好老師!8月份開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開(kāi)的這張發(fā)票作廢,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)9月份開(kāi)的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
老師你好!8月份做了減免分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅564.33 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免564.33 9月份這筆分錄要沖回,分錄怎么做,請(qǐng)老師解答一下 9月份
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開(kāi)兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開(kāi)具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第三小問(wèn),我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開(kāi)發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開(kāi)通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢