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你好老師,我在電子稅務(wù)局代開專票,繳納稅款的時候出現(xiàn)這個頁面,不應(yīng)該是綁定銀行卡的嗎,應(yīng)該怎么做呢
老師好,我公司的社保是由代理公司幫忙申報的,現(xiàn)在繳費通知單出來了,我應(yīng)該怎么繳納呢,在電子稅務(wù)局嗎
老師,你好。我十二月開專票入賬的時候沒有做應(yīng)交稅費。申報稅時候已經(jīng)繳納了這個稅款。這個在一月應(yīng)該怎么處理
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報,我第1次申報的時候,質(zhì)檢的時候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開回來正確的成本票的時候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時候應(yīng)該怎么辦呢?
老師,對方是自然人個人,給公司代開的借款利息發(fā)票,他在稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,個稅是不是在代開發(fā)票的時候就應(yīng)該把稅交了呢?我們21年收到張個人代開的利息發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們代扣代繳個稅,如果當(dāng)時對方交個稅了是不是就重復(fù)了,另外,代開發(fā)票產(chǎn)生的稅是不是按規(guī)定就應(yīng)該代開發(fā)票的個人繳納???代開方?jīng)]交稅,是不是應(yīng)該由稅務(wù)部門找對方補交稅款,不應(yīng)該找受票方交稅吧?麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
企業(yè)只要在職職工人數(shù)≤30人(含),無論是否安排殘疾人就業(yè),均自動免征殘保金是嗎
等于三十人也有交殘保金嗎
某公司2017年年末的財務(wù)報表如表所示:班級利潤表2017年12月31日單位:萬元收入400總分費用250折舊50凈利潤100股利50資產(chǎn)負(fù)債表2017年12月31日單位:萬元2017年2016年資產(chǎn):流動資產(chǎn)150100固定資產(chǎn)凈值200100總資產(chǎn)350200負(fù)債與權(quán)益:流動負(fù)債7550長期負(fù)債750股東權(quán)益200150負(fù)債與權(quán)益合計350200計算2017年該公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量和自由現(xiàn)金流量。
江蘇地區(qū)月底申請增加臨時開票額度,填寫什么理由,以及上傳資料,國稅會審批的比較快,比較容易通過?
預(yù)收賬款,報稅時是不計入收入,不需要繳稅的吧
殘保金超過三十人,包括等于三十人嗎,等于三十人業(yè)要交殘保金嗎
老師我是自己接活開了一個小規(guī)模納稅人,造假咨詢公司,平時就是自己干,有合同對方也會給我開發(fā)票,但是我這邊沒有什么成本,不想交企業(yè)所得稅就每個月做幾個人的工資,正常申報個稅,五險一金只是給我交的,這樣可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎
2025.1-8月的出口,沒有入賬也沒有按照未開票收入申報增值稅,9月份匯總申報出口收入增值稅可以嗎?
員工個人是限高,工資也給他了 老板說不申報個稅,工資成本也計提了,這種怎么處理?所得稅申報比對肯定有問題吧?
小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅5個點,請問老師我2季度申報所得稅的時候年度累計應(yīng)該交企業(yè)所得稅2000元,但是匯算以后以前年度虧損數(shù)據(jù)出來了,就有一部分利潤用來彌補了虧損,最后只交了1000元的所得稅,但是在帳本里面企業(yè)的應(yīng)交所得稅還有1000的余額,請問下這個應(yīng)該怎么處理,需要調(diào)整還是說就這樣可以不用管它?