你好,租賃期從幾月份開(kāi)始。
老師,我們是10月份交公司房租,然后物業(yè)9月就給開(kāi)出來(lái)了增值稅專票,我是10月交房租,但是提前收到了票,需要在9月份里做什么賬務(wù)處理么?
老師,我們9月份收到一張房租增值稅發(fā)票,但是房租應(yīng)該是在10月份付,但是我現(xiàn)在做9月份的賬,需要抵扣這張進(jìn)項(xiàng)稅額,那么我9月份的分錄怎么做?
老師,您好; 我想問(wèn)下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分?jǐn)偭朔孔?,?jì)入管理費(fèi)用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,也不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯(cuò)了
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我1-9月計(jì)提房租了。發(fā)票9月回來(lái)對(duì)方開(kāi)給我們?cè)谡J(rèn)證系統(tǒng)看到,但是我沒(méi)有沖,10月收到補(bǔ)做在10月。沖銷1-9月計(jì)提的租金 根據(jù)發(fā)票做賬后,10月份不用計(jì)提了吧!
老師好,9月開(kāi)的房租發(fā)票給對(duì)方,10月紅沖了,結(jié)果出納10月給對(duì)方開(kāi)了其他發(fā)票,對(duì)方付款備注還是寫的房租,公司是小規(guī)模納稅人服務(wù)行業(yè)的,紅沖了之后增值稅是負(fù)數(shù)了,1月申報(bào)的時(shí)候肯定出問(wèn)題,因?yàn)?月的這筆房租增值稅已經(jīng)交了,現(xiàn)在公司應(yīng)該怎么處理,賬怎么做
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
我們應(yīng)是10月份繳納下季度的(2021.10-2021.12),但是物業(yè)9月份就把票開(kāi)出來(lái)了
你好,九月份不用做賬的。q
哦,就是哪個(gè)月用這張票抵扣了,哪個(gè)月再入賬是吧?
你好,你十月份開(kāi)始做就可以的,十月份的時(shí)候借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸預(yù)付賬款。