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老師,工程行業(yè),發(fā)放一個項目工人工資,分錄怎么做?沒有買社保和公積金。

2021-09-27 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 14:56

同學(xué)你好 這個是勞務(wù)費 要有勞務(wù)費發(fā)票

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快賬用戶8296 追問 2021-09-27 14:58

發(fā)給保安2人,不需要開票,我們自己請。借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金?要不要做計提?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 15:00

這個是勞務(wù)費不是工資 不用計提

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快賬用戶8296 追問 2021-09-27 15:02

老師,這樣做合理嗎?

老師,這樣做合理嗎?
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齊紅老師 解答 2021-09-27 15:11

你這是工資的做法 不是勞務(wù)費

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快賬用戶8296 追問 2021-09-27 15:14

這個是我們公司自己請臨時保安。勞務(wù)費不用做計提分錄。直接做付工資分錄?

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齊紅老師 解答 2021-09-27 15:18

勞務(wù)費是不用計提的哦 直接付款就行了

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快賬用戶8296 追問 2021-09-27 15:19

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-09-27 15:23

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 這個是勞務(wù)費 要有勞務(wù)費發(fā)票
2021-09-27
同學(xué),您好,主要的會計分錄如下: 計提工資:借管理費用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。 發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個人社保20 應(yīng)交稅費-個人所得稅10 繳個稅時:借應(yīng)交稅費-個人所得稅 貸銀行存款10 繳社保時:借應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個人社保20 貸銀行存款120. 社保計提:借管理費用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100
2020-10-23
你好 計提工資的分錄是 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保的分錄是 借;管理費用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬——社保 繳納的分錄是 借;應(yīng)付職工薪酬——社保 其他應(yīng)收款 貸;銀行存款 發(fā)放工資 借;應(yīng)付職工薪酬——工資 貸;銀行存款 其他應(yīng)收款
2020-08-28
1、工資計提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費用—工資 (管理人員) 銷售費用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借:制造費用 (生產(chǎn)人員) 管理費用 (管理人員) 銷售費用 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 3、發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫存現(xiàn)金 /?銀行存款?(實發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 應(yīng)付職工薪酬—住房公積金 貸:銀行存款。
2021-06-08
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2022-11-03
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