您好, 開票:借 應收賬款 貸 營收、應增(銷) 成本:借 庫存/營成 貸 應付、應增(進) 計稅:借 應增(銷)貸 應增(進)、轉(zhuǎn)出未交增 計提:借 轉(zhuǎn)出未交增 貸 應交-未交增 沖預繳:借 應交-未交增 簡易 貸 預繳增 借 稅金附加 貸 應交-城、教、地、??;就這樣做分錄即可的呢;下個月繳納的時候,再借:應交稅費 貸:銀行存款即可的呢
同事做的納稅分錄: 開票:借 應收賬款 貸 營收、應增(銷) 成本:借 庫存/營成 貸 應付、應增(進) 計稅:借 應增(銷)貸 應增(進)、轉(zhuǎn)出未交增 計提:借 轉(zhuǎn)出未交增 貸 應交-未交增 沖預繳:借 應交-未交增 簡易 貸 預繳增 借 稅金附加 貸 應交-城、教、地、印 本月計稅時是 借 應增(銷) 貸 應增(進)、銀存這樣做行嗎? 需要計提嗎?
老師,簡易計稅項目在外地預繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務(wù)處理呢?預繳時:借:應交稅費——預繳增值稅,貸:銀行存款,借:應交稅費——未交增值稅,貸:應交稅費——預繳增值稅,開票出去:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應交稅費——簡易計稅,借:應交稅費——簡易計稅,貸:應交稅費——未交增值稅,對嗎?
借 管理費用 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸 銀行存款 認證之后, 借 應交稅費-應交增值稅進項 貸 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借 銷項 貸 進項 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納時 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 老師,分錄是這樣嗎?
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
預繳增值稅的會計分錄可以做成這樣嗎? 借:應交增值稅-未交增值稅 貸應交增值稅-預繳增值稅 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸銀行存款 借:應交稅費-城建稅 貸銀行存款,后面沖銷的時候借 應交增值稅-銷項稅額 貸應交增值稅-進項稅額 /應交增值稅-未交增值稅,借稅金及附加-城建稅 貸應交稅費-城建稅,這樣在未交增值稅和應交稅費-城建稅這兩個科目也可以看到還剩余多少預繳稅款
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
我們用的是管家婆軟件,記分錄時必須要記到二級科目,一級科目不支持
有二級科目的呢,我只是簡寫了的呢