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同事做的納稅分錄: 開票:借 應收賬款 貸 營收、應增(銷) 成本:借 庫存/營成 貸 應付、應增(進) 計稅:借 應增(銷)貸 應增(進)、轉(zhuǎn)出未交增 計提:借 轉(zhuǎn)出未交增 貸 應交-未交增 沖預繳:借 應交-未交增 簡易 貸 預繳增 借 稅金附加 貸 應交-城、教、地、印 本月計稅時是 借 應增(銷) 貸 應增(進)、銀存這樣做行嗎? 需要計提嗎?

2021-09-27 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-27 11:25

您好, 開票:借 應收賬款 貸 營收、應增(銷) 成本:借 庫存/營成 貸 應付、應增(進) 計稅:借 應增(銷)貸 應增(進)、轉(zhuǎn)出未交增 計提:借 轉(zhuǎn)出未交增 貸 應交-未交增 沖預繳:借 應交-未交增 簡易 貸 預繳增 借 稅金附加 貸 應交-城、教、地、??;就這樣做分錄即可的呢;下個月繳納的時候,再借:應交稅費 貸:銀行存款即可的呢

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快賬用戶6985 追問 2021-09-27 11:49

我們用的是管家婆軟件,記分錄時必須要記到二級科目,一級科目不支持

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齊紅老師 解答 2021-09-27 13:42

有二級科目的呢,我只是簡寫了的呢

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您好, 開票:借 應收賬款 貸 營收、應增(銷) 成本:借 庫存/營成 貸 應付、應增(進) 計稅:借 應增(銷)貸 應增(進)、轉(zhuǎn)出未交增 計提:借 轉(zhuǎn)出未交增 貸 應交-未交增 沖預繳:借 應交-未交增 簡易 貸 預繳增 借 稅金附加 貸 應交-城、教、地、??;就這樣做分錄即可的呢;下個月繳納的時候,再借:應交稅費 貸:銀行存款即可的呢
2021-09-27
你好; 這個 是做了收入 結(jié)轉(zhuǎn)了成本; 同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
2023-01-09
您好,這個是可以的,是可以這樣做的
2023-11-17
您好!對的。這樣就可以了
2022-03-01
您好,你寫的挺清楚的,分錄就是這樣的
2024-06-10
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