您好,同學(xué),總賬明細(xì)賬,報(bào)表,讓對(duì)方打印出來(lái),所以的賬號(hào)密碼,稅盤(pán),空白發(fā)票,作廢的發(fā)票,其他物品
你好老師,我們公司的賬一直讓代理記賬公司做,今年打算收回來(lái),交接時(shí)需要準(zhǔn)備什么了,或者具體移交哪些資料了
之前賬都是代理公司記賬,現(xiàn)在老板讓把賬拿回來(lái)自己記。和代理記賬公司交接的時(shí)候應(yīng)該注意什么,都需要交接哪些沒(méi)事,我們是銷售公司,外賬每個(gè)月都需要做那些事?懇請(qǐng)老師指示一下
老師好 我們賬是記賬公司做的 準(zhǔn)備收回 請(qǐng)問(wèn)需要怎么交接,具體需要交些什么?謝謝
老師,我們公司之前是請(qǐng)外面的代理記賬做賬,23年的賬準(zhǔn)備自己拿回來(lái)做,我這邊在和對(duì)方交接時(shí)需要對(duì)接哪些地方呀?
我們公司的外賬一直放在代賬公司做的,現(xiàn)在讓拿回來(lái)給我做,請(qǐng)問(wèn)我去代賬公司需要交接回來(lái)哪些東西?有什么要注意的事項(xiàng)?還有匯算清繳是不是要讓她們申報(bào)完了給我?
請(qǐng)問(wèn)印花稅,向廠家買貨,簽訂的買賣合同,需要繳納印花稅嗎?還是賣出去的收入才繳納印花稅?印花稅是幾個(gè)點(diǎn)
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),股東是公司,證件種類怎么填
暫估的商品可以直接掛往來(lái)賬戶或者現(xiàn)金嗎?
13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)可以開(kāi)在一張發(fā)票里面嗎?一般納稅人
老師,所得稅匯算清繳時(shí),是不是只有本公可以涉及到的報(bào)表才需要勾選?
老師好,剛開(kāi)了個(gè)分公司,象目前還在籌劃中,還沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),這個(gè)稅務(wù)什么時(shí)候申報(bào)才會(huì)被說(shuō)呀
我們購(gòu)買一臺(tái)固定資產(chǎn),已經(jīng)提了好幾個(gè)月的折舊對(duì)方才說(shuō)開(kāi)不出發(fā)票,要把稅額還給我們,我們相當(dāng)于無(wú)票購(gòu)入固資,那我們之前提的折舊都不能正常稅前扣除,賬務(wù)需要如何處理呢?
你好老師,個(gè)體工商戶個(gè)稅多久一報(bào)?
增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 情況1:銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)(需繳稅) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”(差額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)) 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“轉(zhuǎn)出未交增值稅” - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(次月繳納) 情況2:銷項(xiàng)<進(jìn)項(xiàng)(留抵) 1.?結(jié)轉(zhuǎn)留抵稅額: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”(差額=進(jìn)項(xiàng)-銷項(xiàng)) - 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)” 2.?轉(zhuǎn)入未交增值稅: - 借記“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”(留抵下月抵扣) - 貸記“轉(zhuǎn)出多交增值稅” - - 老師,幫忙看下這樣對(duì)嗎
你好老師,沒(méi)有報(bào)年報(bào)經(jīng)營(yíng)異常怎么辦
我們公司電腦上有個(gè)用友系統(tǒng),以前用過(guò)一段時(shí)間,后來(lái)停用了,接回來(lái)賬后能繼續(xù)用嗎
建議你買個(gè)網(wǎng)頁(yè)版的,現(xiàn)在很先進(jìn)了
嗯嗯好的,接回來(lái)賬怎么建賬啊老師
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