同學你好 這個就是交稅多 2.這個沒有什么比例

老師好,有幾個基礎(chǔ)的問題想了解下,望老師解答。 公司性質(zhì):一般納稅人 1:向平臺充值的廣告費屬于進項票嗎?這個可以抵扣增值稅嗎?如果不可以的話,是不是只能當成費用票來做公司利潤的時候用? 2:如果對方公司是小規(guī)模,開具的進項票可以正常抵扣嗎? 3:一般納稅人的稅務(wù)應該怎么去合理安排進項銷項的比例?例如銷售100萬,進項需要多少?費用票需要多少?才算是一個正常的比例?
建筑裝飾企業(yè)全年稅負率一般保持在多少合適?稅務(wù)部門的預警值又是多少?另外承接一項裝飾業(yè)務(wù),合同成本中主要由材料成本和人工成本之分,這兩部分的占比分別是多少?以方便按次比例去開具材料和人工的進項發(fā)票。(對于建筑裝飾企業(yè)不甚了解的老師,請勿接單回答)
老師好,一般納稅人長期開不回來進項票對什么有什么影響嗎?另外一個公司的成本需要一定的比例嗎?比如材料多少,工資多少,其他多少
老師,我們公司準備開9點的工程服務(wù)發(fā)票。行業(yè)標準是什么嗎。成本大概多少,人工,材料,比如開一百萬發(fā)票。還有所得稅大概按照多少點的繳納。
老師,我們公司進項票有很多,但大部分是設(shè)備票,材料這些成本票比較少,這種情況是不是每月我們的增值稅有得抵扣,不影響增值稅,但會影響所得稅這樣嗎,還是說會有什么其他影響?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計分錄???計提和發(fā)放時分別做的借管理費用工資 3000,貸應付職工薪酬3000;借應付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時候做了:借銀行3000,貸應付職工薪酬3000,重發(fā)時:借應付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導致應付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個二手車交易平臺,所涉及的各種稅費,誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細說明一下嗎?假如說如果100萬買進,100萬賣出,是不是就不涉及稅費了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進項發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時做分錄 需要先1+3%價稅分離 在按%1計提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個我還要寫成長期待攤費用嗎?每個月攤銷嗎?
長期開不回來進項票,成本只做工資和一些加油費餐費可以嗎
這個不能抵扣的 餐費不能抵扣
我知道這個不能抵扣,做成本是可以的吧
嗯 這個成本費用可以的 但是福利費超出了要調(diào)增
一般納稅人長年做虧損可以嗎
只要是實際業(yè)務(wù)不怕查就沒事