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老師,月末“庫存商品”為負數(shù)是什么原因呢

2021-09-26 23:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-26 23:37

你好, 庫存商品出現(xiàn)負數(shù)一般是基于如下原因,不同的情況賬務處理是不一樣的:   一、外購存貨已經(jīng)入庫,由于發(fā)票未到或者貨款未付等原因,因而沒有按會計準則的規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)并及時入賬,但由于銷售或耗用導致存貨發(fā)出并已經(jīng)從賬上轉(zhuǎn)出,因此使得存貨賬面產(chǎn)生未進先出而形成負數(shù)數(shù)量和負數(shù)余額。   出現(xiàn)該種情況正確的處理方法:在每月月末對當月尚未取得發(fā)票但已實際入庫貨物做暫估入賬處理,到下月初再沖回。暫估會計分錄如下:   借:原材料、庫存商品等——暫估入庫   貸:應付賬款   二、存貨已經(jīng)出現(xiàn)盤盈,由于沒有及時盤點并及時進行賬務處理,因而導致實際發(fā)出的數(shù)量超過賬上驗收入庫的數(shù)量,出大于進,從而使得賬面存貨結(jié)存的數(shù)量和余額都是負數(shù),出現(xiàn)這種情況按照企業(yè)會計準則盤盈的相關(guān)規(guī)定處理即可。   三、會計人員為調(diào)節(jié)利潤或者算賬記賬差錯,導致存貨多轉(zhuǎn)發(fā)出數(shù)量和少轉(zhuǎn)發(fā)出成本,從而使期末存貨賬結(jié)存數(shù)量為負數(shù),而余額為藍字。

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快賬用戶9892 追問 2021-09-27 00:08

老師,那這是不是要核對當月的全部出入庫單呢

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齊紅老師 解答 2021-09-27 00:26

要核對當月的全部出入庫單

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快賬用戶9892 追問 2021-09-27 00:27

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-27 00:27

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你好, 庫存商品出現(xiàn)負數(shù)一般是基于如下原因,不同的情況賬務處理是不一樣的:   一、外購存貨已經(jīng)入庫,由于發(fā)票未到或者貨款未付等原因,因而沒有按會計準則的規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)并及時入賬,但由于銷售或耗用導致存貨發(fā)出并已經(jīng)從賬上轉(zhuǎn)出,因此使得存貨賬面產(chǎn)生未進先出而形成負數(shù)數(shù)量和負數(shù)余額。   出現(xiàn)該種情況正確的處理方法:在每月月末對當月尚未取得發(fā)票但已實際入庫貨物做暫估入賬處理,到下月初再沖回。暫估會計分錄如下:   借:原材料、庫存商品等——暫估入庫   貸:應付賬款   二、存貨已經(jīng)出現(xiàn)盤盈,由于沒有及時盤點并及時進行賬務處理,因而導致實際發(fā)出的數(shù)量超過賬上驗收入庫的數(shù)量,出大于進,從而使得賬面存貨結(jié)存的數(shù)量和余額都是負數(shù),出現(xiàn)這種情況按照企業(yè)會計準則盤盈的相關(guān)規(guī)定處理即可。   三、會計人員為調(diào)節(jié)利潤或者算賬記賬差錯,導致存貨多轉(zhuǎn)發(fā)出數(shù)量和少轉(zhuǎn)發(fā)出成本,從而使期末存貨賬結(jié)存數(shù)量為負數(shù),而余額為藍字。
2021-09-26
你好,庫存商品期末借方為負數(shù),說明有錯誤,可能是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本導致的 本年利潤貸方為負數(shù),說明是虧損的?
2021-03-27
同學,你好 1、購進的商品沒開發(fā)票,可銷售成本轉(zhuǎn)了;? 2、購進的商品漏進帳了,一般會計不會有此失誤,因為購進要報銷,漏進帳看是否采購的人手上有發(fā)票沒報帳;? 3、老板授意帳做虧損,所以加大銷售成本,對應的庫存商品就多轉(zhuǎn)了;
2023-12-04
商品沒有入庫就先做銷售了
2023-04-08
您好 可能是少入庫或者多出庫了
2021-01-12
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