同學(xué)您好,這沒(méi)有具體的規(guī)定,正常情況下有合理的解釋就可以的,那您月銷(xiāo)售500萬(wàn),那就要升級(jí)為一般納稅人了
興華公司是一家設(shè)備制造廠,2019年1月1日向客戶(hù)銷(xiāo)售一套大型設(shè)備,并符合收入確認(rèn)條件。合同約定價(jià) 000萬(wàn)元,適用增值稅率為13%,分5次于每年末等額收取。該設(shè)備的成本為2700萬(wàn)元?,F(xiàn)銷(xiāo)方式下該設(shè)備 一般市價(jià)為3200萬(wàn)元,該銷(xiāo)售合同具有較大融資成分,實(shí)際利率為7.93%。根據(jù)稅法規(guī)定,應(yīng)納增值稅義務(wù)發(fā) 在合同約定的收款日期。不考慮其他因素。(答案中以萬(wàn)元表示) 銷(xiāo)售成立時(shí),公司應(yīng)做出哪些賬務(wù)處理?
我公司現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,假如說(shuō)實(shí)際月銷(xiāo)售額500萬(wàn),但是實(shí)際開(kāi)票月銷(xiāo)售額只有60萬(wàn),現(xiàn)在想合并為一套賬,請(qǐng)問(wèn)每月增加多少銷(xiāo)售額合適?并賬需要多長(zhǎng)時(shí)間最為合適?
業(yè)務(wù)題:甲公司為增值稅一般納稅人,2020年9月1日銷(xiāo)售A商品5000件并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。每件商品的標(biāo)價(jià)為200元(不含增值稅),A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實(shí)際成本為120元;由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予客戶(hù)10%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,客戶(hù)于9月9日付款。該項(xiàng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)屬于在某--時(shí)點(diǎn)履行的履約義務(wù)。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理。
1.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào)繳納。2021年7-9月銷(xiāo)售業(yè)務(wù)取得款項(xiàng)及相關(guān)支出情況為:(1)銷(xiāo)售貨物收款為20萬(wàn)元。(2)銷(xiāo)售建筑服務(wù)收款為30萬(wàn)元,同時(shí)向其他建筑企業(yè)支付分包款18萬(wàn)元。(3)將公司門(mén)面房出?收款330萬(wàn)元,該門(mén)面房購(gòu)置原價(jià)180萬(wàn)元,已累計(jì)計(jì)提折舊60萬(wàn)元。假定該公可2021年7-9月所有銷(xiāo)售業(yè)務(wù)均開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。請(qǐng)依次簡(jiǎn)要回答下列問(wèn)題:(1)現(xiàn)行規(guī)定小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的銷(xiāo)售額標(biāo)準(zhǔn)是多少?(2)簡(jiǎn)述判定小規(guī)模納稅人免征增值稅銷(xiāo)售額口徑是多少?并據(jù)此判定該公司第三季度是否符合免征增值稅條件?(3)計(jì)算銷(xiāo)售門(mén)面房應(yīng)繳納的增值稅。
順發(fā)公司為增值稅一般納稅企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格均不含增值稅稅額,所有勞務(wù)均屬于工業(yè)性勞務(wù)。銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。順發(fā)公司以銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)。2021年12月,順發(fā)公司銷(xiāo)售商品和提供勞務(wù)的資料如下:(1)12月1日,對(duì)A公司銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上銷(xiāo)售價(jià)格為200萬(wàn)元,增值稅稅額為26萬(wàn)元。提貨單和增值稅專(zhuān)用發(fā)票已交A公司,A公司已承諾付款。銷(xiāo)售合同規(guī)定現(xiàn)金折扣條件如下:2/10,1/20,n/30(假設(shè)計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅因素)。該批商品的實(shí)際成本為170萬(wàn)元。12月19日,收到A公司支付的扣除所享受現(xiàn)金折扣金額后的款項(xiàng),并存入銀行。(2)12月2日,收到B公司來(lái)函,要求對(duì)當(dāng)年11月2日所購(gòu)商品在價(jià)格上給予5%的折讓(順發(fā)公司在該批商品售出時(shí),已確認(rèn)銷(xiāo)售收入100萬(wàn)元,并收到款項(xiàng))
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過(guò)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫(xiě)增值稅嗎?附加稅需要填寫(xiě)嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒(méi)有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢(qián)在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄啊?
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過(guò)戶(hù)時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過(guò)來(lái)的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?