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老師,我要更正7月個稅納稅申報,其中這1個員工的累計扣除原來是7*5000=35000元,更正之后變成30000元,導致個稅要交多(其他人的不變),這個要怎么操作?對這個員工選了重新計算,也是不行。是系統(tǒng)不識別?現(xiàn)在12366下班了,稅局對口的系統(tǒng)維護服務商是百旺。如果能在線搞定就不去稅局大廳了。謝謝。

2021-09-26 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 18:39

您好,那您是否入職日期調(diào)整?

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快賬用戶5030 追問 2021-09-26 18:41

老師,沒調(diào)整過噢,這個員工是去年入職的,不是今年。

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齊紅老師 解答 2021-09-26 18:44

您好,那不應該有調(diào)整,您做了哪些更正?

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快賬用戶5030 追問 2021-09-26 18:46

就是刪除了2個零申報的

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齊紅老師 解答 2021-09-26 18:51

您好,應當就是這個引起的,您刪除了信息

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您好,那您是否入職日期調(diào)整?
2021-09-26
同學你好 你這么理解是對的 這個只能說要有足夠的發(fā)票
2020-09-23
你好 ;? ?意思就是說要匯算了。 你們注意 及時去做匯算數(shù)據(jù);? 有專項扣除的信息; 及時去 填寫好專項扣除; 避免影響匯算數(shù)據(jù) ;? ? ?
2023-05-05
你好,按照計提的來申報的哦,去稅局調(diào)整就可以了 2.19年的就不用管了
2020-08-11
同學,你好,首先你的申報個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進行征收的,你二月工資在三月發(fā),三月才有的所得,所以四月申報個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
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職稱:注冊會計師,稅務師

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