同學(xué)您好,也就是可以使用了,達(dá)到預(yù)訂使用狀態(tài)了是吧,那可以先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),在建工程=固定資產(chǎn)嗎?固定資產(chǎn)的金額怎么確定?是按照竣工結(jié)算報告上的還是實(shí)際發(fā)生的為準(zhǔn)
未竣工驗(yàn)收,但是開始生產(chǎn)了,在建工程怎么辦?要先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
老師你好,我單位在建工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。后續(xù)發(fā)生的支出怎么記賬
廠房早就竣工驗(yàn)收了,但是賬上在建工程一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話,之前的折舊要補(bǔ)計提嗎?
請問現(xiàn)在生產(chǎn)廠房還沒有完工,辦公樓已經(jīng)可以使用了。我們現(xiàn)在廠房上個月已經(jīng)開票出去了咋個做賬是做在建工程的轉(zhuǎn)讓還是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓。但是轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)什么竣工驗(yàn)收報告都沒有
老師好!其他應(yīng)付在資產(chǎn)負(fù)債表貸方余額(都是錄憑證的時候把社保錄到其他應(yīng)付里了)該怎么調(diào)整呢
我們的收入是通過平臺提現(xiàn)的,例:1000元的收入,平臺會扣除2元手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬998元,直接用998元做收入嗎
您好老師,兩個公司為同一個法人,存在關(guān)聯(lián)關(guān)系嗎?
工程公司,員工出差住宿費(fèi)如何入賬
應(yīng)收會計的工作內(nèi)容都干啥
老師,我們采購自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售,采購金額是7288元,我實(shí)付人家也是7288元,但是我計算抵扣9%,增值稅進(jìn)項(xiàng)就是655.92元,這個增值稅我不付款,計入貸方哪個科目呢。
應(yīng)稅消費(fèi)品連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,昨天考到了 帶圖片求老師解答
應(yīng)付賬上掛了2000萬,現(xiàn)在公司需要注銷,這個補(bǔ)稅補(bǔ)?補(bǔ)多少
老師您好!企業(yè)在酒店餐飲充值3000元(已收普票)賬務(wù)如何處理呢?
老師,如何在經(jīng)營范圍規(guī)范表述查詢系統(tǒng),直接行業(yè)描述搜索經(jīng)營范圍?
是的,就是還有些分項(xiàng)目沒弄好,所以還沒有驗(yàn)收合格,但是已經(jīng)可以生產(chǎn)了
那之后如果有問題是不是又要轉(zhuǎn)在建,然后重新轉(zhuǎn)固?
還有有些款項(xiàng)還未結(jié)清,轉(zhuǎn)固時是不是要把應(yīng)付款也先轉(zhuǎn)進(jìn)去?
您固定資產(chǎn)可以先按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,然后以后最終結(jié)算以后再調(diào)整,但是已經(jīng)計提的折舊額不結(jié)轉(zhuǎn)
也就是說先按結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn)折舊,有改動的話把剩余的固定資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)在建,然后根據(jù)變動后的在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),然后再按新的固定資產(chǎn)價值折舊?
不用轉(zhuǎn)在建,直接計入固定資產(chǎn)就可以,然后根據(jù)原固定資產(chǎn)的余額加上新加上的合計金額按剩余年限內(nèi)計提折舊
好的,謝謝老師
不客氣,這是我們的職責(zé)所在,您對我的回復(fù)滿意的話,記得給我好評,謝謝!