這個(gè)開普票就行了 專票可以不要
老師好,我公司是建筑安裝公司,有一個(gè)項(xiàng)目掛靠一家國企,并且自己公司負(fù)責(zé)承包了這個(gè)項(xiàng)目的一部分安裝工程,我公司前期給對方開過工程安裝專票,后期對方說這項(xiàng)工程的增值稅稅負(fù)率低于他們公司的要求,讓我將剩下的金額開成普票,請問這樣的操作是否合規(guī)?
老師,我們收別人2%不含稅管理費(fèi),掛靠方是不是要全額提供開票金額的發(fā)票才算是不含稅???如果人家只提供98%的,那2%部分的企業(yè)所得稅還是我公司自己承擔(dān)了吧?
#提問#老師:之前與其他公司簽訂加工合同,當(dāng)時(shí)說好開票稅率開1%的發(fā)票給我司,現(xiàn)在他們不能開,只能開13%的發(fā)票給我們,但是他們繳的稅全部要我司承擔(dān),(增值稅、附加稅、印花稅、水利基金、企業(yè)所得稅)這樣合理嗎
老師好!請問公司購買材料,稅金全是我們公司自己承擔(dān)。比如說:購買5800的集裝箱,增值稅金700,對公司來說是不開票劃算,還是開專票抵企業(yè)所得稅劃算?
老師請問下,老板有兩個(gè)公司,大公司完全由老板出資,小公司由老板合伙出資,大公司的某一零配件向小公司購買,小公司稅收籌劃有兩種方案,第一是成立小規(guī)模,加工費(fèi)金額在年免增值稅內(nèi),第二是一般納稅人,材料由大公司購買,小公司向大公司開增值稅加工發(fā)票。從稅收角度,哪個(gè)更劃算,還有沒更好的方案
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價(jià)為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個(gè)月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計(jì)產(chǎn)10% 寫出會(huì)計(jì)分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個(gè)例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報(bào)的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時(shí)這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費(fèi)每個(gè)月600元,租的個(gè)人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費(fèi)智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費(fèi)后將收取到的停車費(fèi)轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個(gè)停車費(fèi)上繳國庫時(shí),如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費(fèi),手續(xù)100元,那么記賬時(shí),是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費(fèi)金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費(fèi)收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個(gè)是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財(cái)務(wù)主管崗位,這個(gè)人事總監(jiān)一般會(huì)問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗(yàn)的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時(shí)安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個(gè)子公司或個(gè)體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價(jià)格是真實(shí)的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時(shí)工工資是按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)嗎?
汽車修理廠車主把修車費(fèi)8000先墊付了,后面保險(xiǎn)公司賠了8000把車主的錢又退給她他了,這一系列怎么寫分錄
老師好,我想再問問這個(gè)人發(fā)表的這些意見,對公司有利嗎?
是的 確實(shí)是這么回事的
好,知道了,感謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝