同學(xué)你好 對的 每箱十元
您好,老師,我們買禮品卡給員工中秋福利,支付時用了私人的支付寶優(yōu)惠,優(yōu)惠了10元,本來是2000元,現(xiàn)在發(fā)票是1990元,但是之前給了2000元采購,是不是實際報銷1990元,要她退回10元?采購說再買10元東西報銷就可以了?能這樣操作嗎?
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計提時 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報的時候是不是每人要增加206元申報工資 (如某人工資3000元 申報的時候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
中秋采購的禮品是并入工資計個稅,那采購中秋禮品發(fā)生的運費要分?jǐn)偟讲少彽亩Y品中,就是我禮品600元,運費100元,共采購70箱,那我每箱的價格是不是700/70=10元/箱
舒雅服裝有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,現(xiàn)銷售800元商品,購入時價稅合計金額為500元,收到增值稅專用發(fā)票,春節(jié)期間為了促銷欲采用以下兩種方案(以下價格為含稅價):方案一:商品7折優(yōu)惠(將折扣額和銷售額開在同一張發(fā)票金額欄上),即按現(xiàn)價折扣30%銷售,原100元商品以70元售出。方案二:顧客購買商品滿100元時贈送價值30元的禮品1件,滿200元時贈送價值30元的禮品2件,以此類推。該禮品購入時價稅合計為18元/件。假設(shè)不考慮其他稅費等因素,通過計算每種方案下的應(yīng)納稅情況和利潤情況,為舒雅服裝公司在兩項方案中選擇較優(yōu)的促銷方案。
存貨的采購成本中,不是說那些保險費,裝卸費,運輸費等等都要計入采購成本嗎?假設(shè)說我價款100元,10元/千克不含稅,那就是10千克。實務(wù)中如果那些費用都要計入采購成本,假如那些費用合計30元,我實際到庫的確是10千克,但是加上那些費用,我的單價就變成13元/千克,這是提高了我的單價嗎?因為實務(wù)中,都是要錄入數(shù)量金額的,單價就跟貨款發(fā)票對不上了。
人才公寓超標(biāo)準(zhǔn)收入交給政府,超標(biāo)準(zhǔn)收入同時確認(rèn)為企業(yè)的營業(yè)收入和營業(yè)成本,這塊成本在企業(yè)土增清算的時候可以放進扣除項目嗎?
樸老師,請問去年的工資去年未計提和發(fā)放,在這個月發(fā)放,應(yīng)該怎么做?
老師,自己公司買的車,交的車險,為什么我實付是4221.07,而他開發(fā)票只開了3921.07元?是這個意外險300元開不了發(fā)票嗎?
請問老師,我司是房地產(chǎn)公司,根據(jù)規(guī)定,(1)第一年取暖費由開發(fā)商繳納,并由供熱公司開具全額發(fā)票給開發(fā)商 ;(2)然后已經(jīng)出售的部分房屋,第一年的取暖費由開發(fā)商收取回來。我理解的是第(1)部分,這部分費用是開發(fā)的費用,全額進費用 ;第(2)部分,收取的錢,沖減了這部分費用,對不對?
老師,請問9月份給員工交社保,是9月份工資扣除個人交的那部分還是10月份工資才扣除呢?
老師個人借款給單位,這個借款合同交印花稅嗎?謝謝
老師您好,應(yīng)交稅費余額這個數(shù)有0.09的差額對不上怎么辦?
企業(yè)注冊地址跟生產(chǎn)經(jīng)營地址必須要一致嗎
加權(quán)老師 我公司的房租是主任墊付的 我可以這樣做分路嗎 借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款 月末攤銷借管理費用 貸預(yù)付賬款
老師,勞務(wù)報酬(不適應(yīng)累計預(yù)扣法)新增那,調(diào)取不了人員信息,人員信息采集那已經(jīng)填過了,也報送過。這是咋回事?
500元以下的可以白條入帳,讓對方寫個收條,寫上姓名,身份證號、電話就行了
對的 前提是他名下沒有營業(yè)執(zhí)照