你好,如果有報(bào)廢收入的需要交,沒(méi)有的不需要借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn),借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
公司轉(zhuǎn)售出名下使用過(guò)的一輛寶馬,買(mǎi)入時(shí)382500元,已折舊158977元,收到二手車(chē)銷售統(tǒng)一發(fā)票1張,發(fā)票金額1000元,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬務(wù)處理? 取得收入1000元,需不需申報(bào)增值稅?
【任務(wù)實(shí)例2-11】甲公司為增值稅一般納稅人,本年5月 因經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整,出售已使用過(guò)的兩輛小汽車(chē)。第一輛小 汽車(chē)2013年5月購(gòu)入,其賬面原值為100000元,已提折舊 60 000元,以70 000元的價(jià)格(含增值稅)出售,公司向 對(duì)方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行。第二輛 小汽車(chē)為2014年5月購(gòu)入,購(gòu)入時(shí)取得增值稅專用發(fā)票, 發(fā)票上注明價(jià)款200 000元,增值稅稅額34 000元,且在 購(gòu)入當(dāng)月對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)證,該小汽車(chē) 賬面原值為200 000元,已提折1舊100 000元,以120 000 元的價(jià)格(含增值稅)出售,甲公司向?qū)Ψ介_(kāi)具增值稅專 用發(fā)票,款項(xiàng)已收妥存入銀行,該小汽車(chē)銷售時(shí)適用13% 的增值稅稅率。 【任務(wù)要求】對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
報(bào)廢公司自己使用已提足折舊的運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,需要交納增值稅和印花稅嗎?賬務(wù)如何處理?
老師您好,請(qǐng)問(wèn):處置固定資產(chǎn)賣(mài)掉公司的貨物運(yùn)輸車(chē)輛的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入時(shí),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí),還需要把其他業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合并納稅嗎?那如果賣(mài)車(chē)業(yè)務(wù)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,那請(qǐng)問(wèn)需要合并一起交印花稅嗎?蟹蟹老師
老師好,物流公司出售一輛貨車(chē),二手車(chē)交易發(fā)票普票7萬(wàn)元,貨車(chē)已經(jīng)計(jì)提完了折舊,需要怎樣做怎樣的賬務(wù)處理?需要增值稅申報(bào)嗎?謝謝老師!
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
有收入需要交印花稅嗎?增值稅是按什么稅率交?
你好,有收入需要交印花稅的。 增值稅看一般納稅人還是小規(guī)模,如果是一般納稅人,零九年之后買(mǎi)來(lái)的,稅率是13%。
印花稅按照哪個(gè)項(xiàng)目交?是增值稅一般納稅人。
你好,購(gòu)銷合同萬(wàn)分之三繳納。