你好,根據(jù)你的描述,需要的。只要你們的產(chǎn)品出入庫,就需要核對的。
老師,我上個(gè)月購進(jìn)一批藥品,因?yàn)榘l(fā)票沒有回來,先做暫估入庫,入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?,所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了,紅沖上個(gè)月暫估入庫,錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示:核算的單價(jià)不能小于零,這個(gè)是什么原因?紅沖暫估必須要做相同會(huì)計(jì)分錄紅字負(fù)數(shù)嗎?
采購的商品做了暫估入庫,過了幾個(gè)月(5月)收到了發(fā)票,沖了暫估,同時(shí)沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后6月對方要求發(fā)票退回,我們已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng),做了紅字申請,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)因?yàn)橄到y(tǒng)原因多轉(zhuǎn)出0.01,當(dāng)月沒發(fā)現(xiàn),7月對方無法開具紅字發(fā)票,然后錯(cuò)誤的那張發(fā)票又重新開具了紅字發(fā)票,相當(dāng)于一張發(fā)票開出了兩筆紅字發(fā)票并且還多0.01,那我賬務(wù)上是否要做兩次分錄,關(guān)于成本如何處理,暫未收到正確的籃字發(fā)票,而且重新開的藍(lán)字發(fā)票抬頭會(huì)換一個(gè)新的
? 老師,9月份的原材料是估計(jì)入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負(fù)數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計(jì)的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達(dá)里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
老師您好,我們?nèi)霂旌统鰩於贾亓耍缓髞戆l(fā)票只能核銷一次,所以造成往來單位都沒賬了還有暫估。解決這種情況軟件服務(wù)說是入紅字出庫單和紅字入庫單,那還用推發(fā)票生成憑證嗎?我們用的金蝶旗艦版,還是直接右擊兩個(gè)一正一負(fù)入庫單對等核銷就行了
老師,我們廠錄重復(fù)了一樣采購物品,并且出庫了,但是不會(huì)來發(fā)票的,賬上生成暫估,現(xiàn)在做紅字入庫單和紅字出庫單,還需要藍(lán)色入庫單和紅字入庫單做對等核銷嗎?什么情況下入庫單做對等核銷
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
只要做紅字入庫單就需要對等核銷功能嗎,如果數(shù)量不一致呢
需要的。數(shù)量不一致說明出入庫有問題,還有倉庫的管理出現(xiàn)問題了
如果退貨是退了一部分這樣怎么做對等核銷呢
你需要入一個(gè)入庫的單子的
如果退了一部分貨,把原來的藍(lán)色入庫單拆分,跟后來的紅字入庫單對等核銷,這樣可以嗎?
你好,可以的,但是你這樣容易出錯(cuò)的
老師,你說的一個(gè)入庫的單子什么意思,沒明白,能說詳細(xì)點(diǎn)嗎
就是你退貨的商品啊,退貨要生成一個(gè)入庫的單子的
對啊,生成紅字入庫單,但是如果只退了一部分,怎么跟藍(lán)字對等核銷呢
只要是沒有發(fā)票的入庫單,即使做了紅字入庫單也要紅字和藍(lán)字對等沖銷對吧
你沒有辦法核銷啊。比如你們出庫100個(gè),退貨3個(gè),這個(gè)數(shù)字都不對,無法核銷啊
做紅字入庫單3就行了是吧,我現(xiàn)在分不清什么情況該做對等核銷,什么情況下不用
你要考慮倉庫里面的產(chǎn)品啊,你要把出入庫的單子相減,差額要等于你倉庫里面的產(chǎn)品的
我明白這個(gè),我們現(xiàn)在遇到一個(gè)情況,就原來做錯(cuò)了單位的入庫單,做了紅字入庫單了,又重新做的正確的藍(lán)色入庫單,但現(xiàn)在沖掉的藍(lán)色和紅色入庫單應(yīng)付賬款暫估還掛著賬,這種情況是不是就是沒有對等核銷造成的
你好,根據(jù)你的描述,是出入庫單沒有理解造成的
沒明白你說的
產(chǎn)品的出入庫,不管是出庫還是入庫,都要形成一個(gè)單子。這個(gè)才是正確的做法。你家兩張單子,就是出庫和入庫的單子互相抵消,那么是容易出錯(cuò)的