學(xué)員您好,入賬如下 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 需要開(kāi)發(fā)票給你們的
已經(jīng)對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,但是對(duì)方公司沒(méi)有給我們公司開(kāi)發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做,怎么做才能把這個(gè)賬沖掉。
別的公司借給我們公司款,我們公司支付利息,如何入賬,對(duì)方需要開(kāi)票給我們公司嗎?
我們公司向別的公司借款這個(gè)利息,對(duì)方公司是要開(kāi)發(fā)票給我們才能做費(fèi)用嗎?這個(gè)利息需要怎么做賬,怎么才能入賬?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們公司向別的公司借款,每個(gè)月會(huì)支付幾千塊的利息,那這個(gè)公賬付出去的利息怎么入賬呢,需要?jiǎng)e家公司開(kāi)票給我們嗎,如果要開(kāi),開(kāi)票的內(nèi)容開(kāi)什么呢
老師,我們公司從別的公司那里拿匯票,幫他們銷(xiāo)掉匯票他們給我們利息收入,這個(gè)合同我們應(yīng)該怎么擬呢,這個(gè)利息收入需要開(kāi)票才能入賬嘛
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢(xún)
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
是對(duì)方公司必須開(kāi)票給我們,我們才能入賬做財(cái)務(wù)費(fèi)用吧
如果向個(gè)人借款的話要怎么弄?是要簽一個(gè)個(gè)人與公司的借款合同嗎?
是的,你的理解是正確的
如果對(duì)方公司不開(kāi)票給我們,這個(gè)費(fèi)用怎么入賬啊?
一樣可以入賬,但是不能稅前扣除