如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2匯算清繳補交所得稅360萬,這個分錄怎么寫,要計提嘛
21年所得稅匯算清繳補交的所得稅怎么寫會計分錄?
老師,請問匯算清繳要補交所得稅,分錄怎么寫
老師,匯算清繳后需要補繳企業(yè)所得稅需要計提嗎?計提的分錄是怎么寫
所得稅匯算清繳產(chǎn)生補交的所得稅,會計分錄怎么寫?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
需不需要計提?不是通過以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配第一個分錄就是集體的。
這個計提分錄可以放到6月份上交時候一起計提嘛?我們季度上交的所得稅計提分錄也是這樣嗎
好,可以的,可以這么做。
老師我看了以前會計計提所得稅分錄是借所得稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,跟你說的計提有差異啊
你好,只有在當(dāng)年的才是這么做,跨年的都是用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做。
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快