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2匯算清繳補交所得稅360萬,這個分錄怎么寫,要計提嘛

2021-09-25 11:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-25 11:17

如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。

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快賬用戶7247 追問 2021-09-25 11:20

需不需要計提?不是通過以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:22

你好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配第一個分錄就是集體的。

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快賬用戶7247 追問 2021-09-25 11:25

這個計提分錄可以放到6月份上交時候一起計提嘛?我們季度上交的所得稅計提分錄也是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:27

好,可以的,可以這么做。

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快賬用戶7247 追問 2021-09-25 11:33

老師我看了以前會計計提所得稅分錄是借所得稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,跟你說的計提有差異啊

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:33

你好,只有在當(dāng)年的才是這么做,跨年的都是用以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配來做。

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快賬用戶7247 追問 2021-09-25 11:34

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-25 11:37

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如果是小企業(yè)會計準(zhǔn)則借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅,借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-09-25
這個也是需要計提的
2021-05-06
(1)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,比較常用的兩種做法參考如下: 方案一、補繳的稅款金額大,對會計報表影響重大,需要調(diào)整以前年度損益: 1) 確認(rèn)補繳企業(yè)所得稅稅額: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2) 繳納企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 3) 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 4) 調(diào)整“利潤分配”有關(guān)數(shù)額(如沒有計提盈余公積金,則不需要該筆分錄) 借:盈余公積-法定盈余公積 盈余公積-任意盈余公積 貸:利潤分配-未分配利潤 方案二、對會計報表影響不重大,簡化處理可以直接計入當(dāng)期損益: 1)確認(rèn)補繳企業(yè)所得稅稅額: 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2)繳納企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 (2)執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則的企業(yè),賬務(wù)處理可參考: 1)確認(rèn)補稅金額: 借:所得稅費用(補稅金額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅(補稅金額) 2)實際繳稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅(補稅金額) 貸:銀行存款(補稅金額) 實務(wù)中有些企業(yè)想調(diào)整到以前年度,會將上述分錄中“所得稅費用”科
2021-05-27
你好,匯算清繳補交的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2022-04-18
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2025-01-14
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