你好,零九年之前購(gòu)買的,13%的稅率。
老師,公司名下一輛汽車過戶給個(gè)人需要繳納多少稅費(fèi)啊
老師,請(qǐng)問我們是一般納稅人,現(xiàn)在公司要處置公司名下的車輛,車輛過戶給個(gè)人,這個(gè)稅率是多少
老師好,想問下我們公司名下的車輛過戶給個(gè)人,開發(fā)票怎么開呢,開票稅率是多少,實(shí)際交多少稅。是19年買的車當(dāng)時(shí)還是小規(guī)模沒有抵扣過,現(xiàn)在是一般納稅人了
我們是一般納稅人想把公司名下的一輛車過戶給另外一個(gè)人,請(qǐng)問要怎么操作呢?
請(qǐng)問一下我們公司車輛要賣給個(gè)人,然后怎么填寫呢?開票稅率是多少?我們是一般納稅人
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯(cuò)誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬預(yù)付款 3月份給對(duì)方開票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
剛才打錯(cuò)了,零九年之前購(gòu)買的3%的稅率,按照2%交增值稅, 零九年之后的13%的稅率。
公司這個(gè)車之前也是買的二手車
你好,不管是二手的還是三手的,都是按照這個(gè)來。
公司這個(gè)車是上個(gè)月才買的二手的,這個(gè)月要處理掉,同樣是13個(gè)點(diǎn),對(duì)嗎?
你好,這個(gè)是你單位的固定資產(chǎn)嗎?如果是的話是這么算的。