需要交稅時,抵扣進項稅,就是認證勾選進項稅后,確認抵扣。這個是你自己控制的事。
老師,對方開給我們的專票,抵扣聯(lián)在,發(fā)票聯(lián)丟了,應該怎么處理?我們公司已經(jīng)抵扣認證了
老師抵扣聯(lián)發(fā)票丟了 我們想抵扣怎么辦
老師,我們是代賬公司,我們有客戶的抵扣聯(lián)發(fā)票,我要怎么抵扣,在什么時間抵扣,
對方給我們開的發(fā)票,現(xiàn)丟失了發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)還在我們這,怎么辦,要復印抵扣聯(lián)作為發(fā)票聯(lián)入賬嗎?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對方開了張信息技術(shù)服務*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請問匯算年報財務報表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實際繳納的所得稅,還是賬上計提的所得稅金額?
我買課時問的我們是出口尿素,不免不退的,實操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進行調(diào)減
請問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應付職工薪酬全年 借方累計嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報銷B的業(yè)務費嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險,保險公司賠付了4800(公戶對公戶)給我們,我們再公賬賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報個稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
啥意思,沒有懂
你看,如果是這幾個月沒有銷項稅額,你有進項稅發(fā)票,可以認證抵扣后,做留抵稅額,也可以暫時不認證抵扣,等有銷項稅額時,再認證發(fā)票抵扣進項稅。
不是有進項就可以抵扣了嗎?還要銷項干嘛
有進項稅抵扣的是銷項稅額。
還是沒有懂
一、進項稅現(xiàn)在已經(jīng)取消了認證期限,直接可以在取得增值稅專用發(fā)票后,隨時認證,抵扣增值稅銷項稅額。 二、如銷項稅額是10000元,進項稅額是2000元,在沒有期初留抵增值稅、沒有預繳增值稅的情況下,當月需要繳納的增值稅就是:10000-2000=8000元
你說就是直接就是交的稅,是根據(jù)他的銷項,本來要交一萬的,抵扣了兩千就是交八千對吧
是的,進項稅就是這樣的功效,直接可以抵扣后,少交增值稅