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請(qǐng)問汽車維修行業(yè)在購進(jìn)汽車配件時(shí),還有維修時(shí)使用配件時(shí),還有領(lǐng)用配件時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎樣做賬啊?老師?如果做內(nèi)賬,在購進(jìn)配件時(shí)產(chǎn)生的增值稅怎樣做賬?

2021-09-24 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-24 10:10

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶8562 追問 2021-09-24 10:12

領(lǐng)用配件時(shí)呢?還有這是做內(nèi)賬進(jìn)項(xiàng)稅怎樣做賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:13

你好,你是價(jià)稅合計(jì)做賬嗎?

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快賬用戶8562 追問 2021-09-24 10:15

是做內(nèi)賬,增值稅不知怎樣做賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:15

價(jià)稅分開、價(jià)稅合計(jì)都可以,你自己選擇。

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快賬用戶8562 追問 2021-09-24 10:19

如果價(jià)稅分開,月底需要怎樣做?怎樣計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:22

你好,上面我給你寫的那個(gè)分錄,你看懂嗎。

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:22

借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 2021-09-24 10:10

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:22

這個(gè)已經(jīng)是價(jià)稅分開來做了。

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快賬用戶8562 追問 2021-09-24 10:23

不是老師,我說的是稅費(fèi)月底怎樣結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶8562 追問 2021-09-24 10:25

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)抵扣時(shí)怎樣做賬?

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:26

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。

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借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-09-24
你好? 你要做配件結(jié)轉(zhuǎn)的。不然你數(shù)據(jù)少了而你賬上數(shù)據(jù)還有。 就會(huì)不一致的?
2021-03-30
這個(gè)第一次購買可以掛固定資產(chǎn),后面買都掛制造費(fèi)用維修費(fèi)可以,
2020-12-02
同學(xué)你好 這個(gè)直接做就行了 計(jì)入原材料然后領(lǐng)用 借生產(chǎn)成本制造費(fèi)用 貸原材料
2021-12-23
你好,正規(guī)來說就是需要通過公戶轉(zhuǎn)賬才行
2024-04-25
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