沒問題,這個用報銷單就可以了。
差旅費報銷,老師,如果沒有發(fā)票,是否可以做餐費、住宿費補貼?
老師問下住宿費和機票發(fā)票貼發(fā)票報銷單,而不是差旅費報銷面單可以嗎
法人出差補貼按照每天100補貼這種情況公司只做一張報銷單就可以了嗎?報銷的車費住宿費及餐飲費發(fā)票需要和差旅補貼報銷單一起嗎
老師,業(yè)務(wù)員的差旅費報銷,他沒有貼油費,過路費和住宿費,而是貼了一張買手機的發(fā)票,這樣行不行?
(1)員工報銷差旅住宿費,發(fā)票是200.44元,但是員工報銷單 只申請報銷200,【借:差旅費200.44; 貸:其他應(yīng)付款 200】票面 多的0.44元 怎么處理? 分錄不平。 (2)差旅的住宿專票可抵扣嗎?
老師,增值稅預(yù)繳稅款勞務(wù)分包如何界定呢?
老板說他公司名下沒有車,是用別的公司的車,還有付司機運費沒有發(fā)票,司機運費是計入成本還是費用?還有這個車計入哪個科目
出庫單蓋什么章?財務(wù)章還是公章
老師,運輸公司開票為什么要加稅點
3月份支付培訓(xùn)費,4月份收到發(fā)票,分錄寫成, 借:費用,貸,銀行,現(xiàn)在收到發(fā)票,怎么改過來,
老師,在哪里查詢這個企業(yè)已經(jīng)注銷了,要不要工商年報
出庫單是蓋合同章還是公章還是財務(wù)章
去年九月到十二月在我公司干,個稅在這面顯示應(yīng)交為交,通知個人也不交,其他單位也給發(fā)工資著了,這樣怎么辦
股份有限公司1000萬技術(shù)入股30%,資金入股30%,呃,捐贈10%,運營30%,這種比例分配合理嗎?
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評!還車貸款,是從對公轉(zhuǎn)給法人,掛其他應(yīng)收款-法人嗎?那其他應(yīng)收掛的車貸款一直沒有消賬?是不是要法人把他自己用私人卡支付的付款憑證拿來作賬,沖其他應(yīng)收,這樣就相當于報銷了?證明給的錢還了車貸款是吧
好的謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝。