您好,不能作進(jìn)項(xiàng)抵扣。
員工出差報(bào)銷(xiāo),飛機(jī)票提供的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票項(xiàng)目是*經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票費(fèi)。這種發(fā)票可以做9%的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
公司員工出差坐飛機(jī),開(kāi)的是電子普票發(fā)票,稅目寫(xiě)的是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以按票面上的稅額直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
員工出差,取得電子普通發(fā)票,開(kāi)票內(nèi)容經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,6%的稅率,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)做飛機(jī)取得的增值稅電子普通發(fā)票的開(kāi)票內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*代訂機(jī)票產(chǎn)品,這個(gè)可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎
公司員工出車(chē),飛機(jī)票開(kāi)的是電子普通發(fā)票,應(yīng)稅勞務(wù)欄開(kāi)的是 經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)*機(jī)票款 可以抵扣增值稅嗎?
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
那應(yīng)該如何處理
可以作為費(fèi)用入賬。
哦,應(yīng)該是能夠作為成本費(fèi)用吧,不能抵扣進(jìn)賬
是的,可以作為成本費(fèi)用,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。