你好,水峨眉號分割的你們用了多少?能分開的,直接填寫你們用的金額,你只能抵扣企業(yè)所得稅,增值稅是沒法抵扣的。
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預(yù)繳2個點的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師,我們公司與樓上一家公司共用一個總電表的,發(fā)票開給他們公司了。發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,請問這個發(fā)票的稅額應(yīng)該怎么分割的?這個進項應(yīng)該如何抵扣?
我們公司是一家貿(mào)易企業(yè),在外地開了一間分公司,在分公司所在地買了一棟樓用于辦公,對方開了專票,想問一下這個進項稅額是由分公司抵扣還是由我們總公司抵扣,分公司獨立核算,沒有匯總納稅。這個專票應(yīng)該開給我們還是開給分公司?
我們公司開給另一家公司增值稅普通發(fā)票,這個發(fā)票上的稅額可以用進項稅來抵扣嗎?
老師,我們公司和另外一家公司被物業(yè)公司一起開了一張電費專票,沒有開我們公司抬頭,請問該我們公司分?jǐn)偟碾娰M可以抵扣嗎,怎么才能抵扣增值稅呢,發(fā)票分割單可以抵扣增值稅嗎
零售高檔手表交消費稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個問題,就是我申報4月份的增值稅的時候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個暫時性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計一下某個公司有多少未開票支出 這個公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時,有部分費用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價是進價還是賣價
老師,請問合并報表1月1日資產(chǎn)負債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費用20萬,匯算來不了票,請問什么時候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
老師,我們只能抵扣企業(yè)所得稅,不能抵扣進項稅額。對方是可以全額抵扣進項稅額嗎?
對方只能抵扣他使用的部分,你們使用的他也不可以抵扣的。
老師,你好。他們進項發(fā)票勾選后,我們使用的部分進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
對的是的,是這么做的。