你好,這種不能抵扣了,電子版發(fā)票才能夠抵扣,這種只能當(dāng)費(fèi)用發(fā)票
老師,請問下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
請問老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷售合計(jì)不符,但是我當(dāng)月銷售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理,然后還有購進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫的 出差過路過橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
老師,我們是一般納稅人,這種高速過路費(fèi),我怎么記得當(dāng)時(shí)備考時(shí)老師講過要計(jì)算抵扣增值稅,那員工之前一直出差拿票直接報(bào)銷了,我從未抵扣過增值稅?怎么辦呢
老師,我想問下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過路過橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專票,報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅?。?/p>
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報(bào)表已申報(bào)沒有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報(bào)那新的申報(bào)表會有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時(shí)是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價(jià)值變動,匯兌差異計(jì)算的是按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算對嗎?,先計(jì)按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個(gè)賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價(jià)值變動,對不對
那就好,我們有一個(gè)公車和股東的私車準(zhǔn)備想年底一次性登錄ETC,把高速過路費(fèi)發(fā)票打出來,如何賬務(wù)處理,計(jì)算抵扣增值稅
借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
好的,我們賬務(wù)里以前的會計(jì)都是 憑借公戶過路費(fèi)回單掛 借方 其他應(yīng)收款—老板名稱,貸銀行存款,那我等發(fā)票打出來后再入費(fèi)用,沖掉其他應(yīng)收款就行了吧
是的,您的理解完全正確