你好,這種不能抵扣了,電子版發(fā)票才能夠抵扣,這種只能當(dāng)費(fèi)用發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬(wàn)多,稅額1.9萬(wàn)多。一直沒(méi)有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過(guò)了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒(méi)用了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候 增值稅補(bǔ)充申報(bào)表提示我未收款收入與當(dāng)月銷(xiāo)售合計(jì)不符,但是我當(dāng)月銷(xiāo)售有一部分在月末已經(jīng)收到貨款這個(gè)怎么處理,然后還有購(gòu)進(jìn)運(yùn)費(fèi)抵扣稅額和銷(xiāo)售運(yùn)費(fèi)抵扣稅額應(yīng)該填寫(xiě)什么數(shù)據(jù),為什么提示我要與我們附表二填寫(xiě)的 出差過(guò)路過(guò)橋費(fèi)的稅金一致,謝謝
老師,我們是一般納稅人,這種高速過(guò)路費(fèi),我怎么記得當(dāng)時(shí)備考時(shí)老師講過(guò)要計(jì)算抵扣增值稅,那員工之前一直出差拿票直接報(bào)銷(xiāo)了,我從未抵扣過(guò)增值稅?怎么辦呢
老師,我想問(wèn)下,一般納稅人企業(yè)在取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí),是直接在增值稅綜合平臺(tái)進(jìn)行認(rèn)證抵扣,那像我們平常取得的過(guò)路過(guò)橋費(fèi)發(fā)票、差旅費(fèi)發(fā)票、汽車(chē)加油費(fèi)發(fā)票(這些全都是增值稅專(zhuān)用發(fā)票),這些怎么抵扣呢?
老師好,我們是一般納稅人,2022年收到專(zhuān)票,報(bào)稅時(shí)進(jìn)行抵扣了,但是當(dāng)時(shí)做賬時(shí)忘了這應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),直接全部計(jì)入材料了,這種情況,現(xiàn)在2023年針對(duì)那筆的進(jìn)項(xiàng)怎么做賬?
老師 我們酒店從一月份開(kāi)始一直虧損,七月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,無(wú)票支出調(diào)整后也是虧損狀態(tài)的話需要繳納所得稅嗎?
我之前叫中介幫忙注冊(cè)了一個(gè)公司,什么業(yè)務(wù)都沒(méi)有發(fā)生,幾個(gè)月了,現(xiàn)在想注銷(xiāo)掉。要交稅嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯等廣告費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么
你好,客戶要求加稅百分之一后的金額是648元,開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)多少錢(qián)合適?
剛成立的一般納稅人,要找專(zhuān)管員合稅種,都需要和專(zhuān)管員怎么溝通
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,跨年的利息收入做錯(cuò)賬怎么調(diào)
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
在哪里可以查發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)商品編碼
交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%退回的60%退到哪里去
老師,您好!食堂做職工餐買(mǎi)的液化氣費(fèi)用,怎么入賬!
那就好,我們有一個(gè)公車(chē)和股東的私車(chē)準(zhǔn)備想年底一次性登錄ETC,把高速過(guò)路費(fèi)發(fā)票打出來(lái),如何賬務(wù)處理,計(jì)算抵扣增值稅
借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
好的,我們賬務(wù)里以前的會(huì)計(jì)都是 憑借公戶過(guò)路費(fèi)回單掛 借方 其他應(yīng)收款—老板名稱(chēng),貸銀行存款,那我等發(fā)票打出來(lái)后再入費(fèi)用,沖掉其他應(yīng)收款就行了吧
是的,您的理解完全正確