您好,這張發(fā)票是2017年以后開出的就能抵扣,沒有認(rèn)證期限
老師,請問下我現(xiàn)在報(bào)11月的增值稅,發(fā)現(xiàn)了之前有一張6.29的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額比較大,32萬多,稅額1.9萬多。一直沒有抵扣,那現(xiàn)在是要怎么辦呢?抵扣還是不抵扣?是過了180天不認(rèn)證抵扣這張發(fā)票就沒用了嗎
老師,這種情況怎么辦,我收到的進(jìn)項(xiàng)是百萬版,金額很大,我想比著稅負(fù)率抵扣進(jìn)項(xiàng),但是進(jìn)項(xiàng)一張金額太大,抵扣了就剩的多,不抵扣又差的多,我這個(gè)開了586萬的發(fā)票,這個(gè)發(fā)票能不能抵扣一部分呢
老師 我們這個(gè)月增值稅銷項(xiàng)稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項(xiàng)留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項(xiàng)因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個(gè)月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
請問老師,去年抵扣了一張發(fā)票,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出,怎么操作呢?比如抵扣的稅金是7萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出,是不是這個(gè)月要勾選七萬的進(jìn)項(xiàng)來抵?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
?老師,就是20年今年6月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師們,你的意思是說現(xiàn)在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有時(shí)間限制了嗎?只要是2017年以后開的。我想什么時(shí)候認(rèn)證都可以?
是的,你今年的發(fā)票可以認(rèn)證,但我還是不太建議跨年認(rèn)證,因?yàn)檎J(rèn)證了會影響損益,除非你入賬時(shí)就是價(jià)稅分離的
這金額好大,賬我到時(shí)候都不知道怎么做了。是接的外賬,只有庫存現(xiàn)金4萬多余額。其他應(yīng)付款已經(jīng)掛了12萬的數(shù)據(jù)了
你先確定入賬吧,反正2017年后開出的發(fā)票你什么時(shí)候認(rèn)證都可以了
那就是一定先入賬嗎?認(rèn)證抵扣可以放以后年度?
如果確實(shí)這張發(fā)票需要入賬的,你就入賬,進(jìn)項(xiàng)稅額你現(xiàn)在不抵扣,賬務(wù)上放應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目
老師,其實(shí)是做得外賬,我可以不做賬嗎?或者也不認(rèn)證行不
這個(gè)得問你們公司的,因?yàn)槲也磺宄銈児厩闆r的,這個(gè)發(fā)票是屬于你們公司發(fā)生的費(fèi)用的話就是要入賬的,或者你問問這張發(fā)票的請款人,了解下業(yè)務(wù)背景才好判斷
老師,你幫我看下,開的是軟件服務(wù)費(fèi)
老師,你幫我看下
是做淘寶店的公司
阿里巴巴軟件公司開過來軟件服務(wù)費(fèi)發(fā)票
您好,那應(yīng)該是要入賬的呀,是正常的費(fèi)用開支
賬上貨幣資金只有4萬多,那我只能掛其他應(yīng)付款了?
是的,你沒付的話就放其他應(yīng)付款