你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這種是不合規(guī)的。
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票收款人復(fù)核人開票人都是管理員沒(méi)有具體名稱?是否有用?
收到的發(fā)票:下面收款人 復(fù)核人 開票人全都寫的管理員,這樣的票能收嗎?合規(guī)嗎?
老師好,發(fā)票開具開票人、復(fù)核、收款人有規(guī)定可以不填人員名字不,都是管理員或者是同一人的規(guī)定不
增值稅發(fā)票收款人、復(fù)核人、開票人都是管理員未寫名稱,是否合規(guī)
發(fā)票下面的收款人、復(fù)核人、開票人全是管理員,不是具體人名,這種合規(guī)嗎?
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問(wèn)題講清楚一點(diǎn),A公司2020年從C公司采購(gòu)一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),因?yàn)橹蝗〉枚周嚱灰装l(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場(chǎng)開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項(xiàng)專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時(shí)分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅對(duì)嗎?
開票時(shí)納稅額度是怎么算的
老師,別人給我們廠區(qū)倒的建筑垃圾,我們一方收處理費(fèi)15元,開銷項(xiàng)13%專票。委托第三方加工成建筑混合料,第三方給我們開加工勞務(wù)13%的進(jìn)項(xiàng)專票。加工好的混合料我們7元一方賣給高速路公司,這個(gè)賬要咋做?
老師,現(xiàn)在賬上有這么一個(gè)情況,就是進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月未抵扣的放在了待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面了,然后到下個(gè)月抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)上個(gè)月待抵扣的進(jìn)項(xiàng),今年查賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)在抵扣時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)少了,那這個(gè)賬怎么去調(diào)整呢?
請(qǐng)問(wèn)電商怎樣才可以做到財(cái)稅合規(guī)?
請(qǐng)問(wèn)老師印花稅已申報(bào)并繳款,發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)增加了,應(yīng)如何操作?更正/作廢?
出口印尼的貨物,客戶收到貨發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了,少的數(shù)量不同意付款,導(dǎo)致我們收匯金額比報(bào)關(guān)金額少,這種要怎么處理?出口退稅怎么處理?進(jìn)項(xiàng)需要讓供應(yīng)商按實(shí)際出口數(shù)量重開嗎?然后按實(shí)際數(shù)量申報(bào)退稅?
老師進(jìn)項(xiàng)留抵,負(fù)著計(jì)提附加稅金對(duì)嗎
取得普通發(fā)票應(yīng)該怎么做憑證,分錄應(yīng)該怎么做
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)?那是不是其實(shí)也可以是管理員?
對(duì),是管理員,問(wèn)題其實(shí)也不大。