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老師,為什么物業(yè)收我們公司的本體維修基金是收據(jù) 不是發(fā)票?

2021-09-22 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-22 15:05

你好,對方是代收代付的,不屬于他的收入。

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快賬用戶9662 追問 2021-09-22 15:08

哦哦,那對于我們公司老說,這筆費用就變成了無票費用,所得稅前不能扣除了

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:09

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶9662 追問 2021-09-22 15:12

老師,有辦法解決嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:17

讓對方給你開發(fā)票,多加錢也開。

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快賬用戶9662 追問 2021-09-22 15:27

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2021-09-22 15:28

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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