同學,你好 入私的不開票,不做收入不做賬
老師,我們公司屬于小規(guī)模納稅人,前期采購的貨物,有了收入都到老板個人賬戶了,所以采購時都是以個人卡采購的,本不想做收入的,但是對方都給我們開發(fā)票了,所以,我們只能做收入了。但是,我們這個月的進項太高了,我可不可以等次月,再將這部分個人戶開票的,再做收入。如果做收入的話,我做到哪里比較合適,因為這筆收入不在公戶體現(xiàn)
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司分內外帳。我們的收入都不開發(fā)票。我打算做無票收入,是不是將轉入公戶的錢,確認收入就可以。因為是啤酒代理商,所以,銷售都比較瑣碎,一般都是將收到的貨款都打到老板個人賬戶了,有些采購必須對公戶,所以需要打款多少,我們就通過老板私戶轉到公戶多少。那我就只將轉入公戶的錢確認收入,這樣做可以嗎?
我想問一下關于報稅這一塊,入賬的都是要有發(fā)票才可以嗎? 如果購買了辦公用品沒有開具發(fā)票可以作為費用入賬嗎?只開了收款收據(jù)加蓋對方的公章 那后期還需要所得稅調增嗎?
比如我們現(xiàn)在新開個酒吧,關于收銀入帳這一塊,是全部入對公賬戶嗎,還是有一部分入對私,因為不是所有人都需要開發(fā)票,如果入對公了,怎樣來減少企業(yè)所得稅的繳納
比如某貿易公司采購一批貨物總價100萬,全部對外銷售取得開票收入80萬元,未開票收入70萬元。企業(yè)為了少交增值稅和企業(yè)所得稅,未開票收入并未入賬,如果成本全部結轉,企業(yè)就虧本銷售了,于是企業(yè)選擇結轉50萬元成本。這樣的后果是賬面上還有50萬元的存貨,而實際庫里并沒有 為何是虧本銷售呢?
老師,個體戶沒購進發(fā)票的,在每年5月31日之前匯算清繳時要把這部份剔除,核定征收和查賬征收都要剔除嗎
老師,我們是銷售公司,員工轉正是有業(yè)績考核的,有個員工25年4月入職,一直沒有完成業(yè)績,所以一直沒有轉正,從入職就是在第三方勞務公司簽的勞動合同,第三方給代發(fā)工資,沒有社保交的意外險?,F(xiàn)在她要離職了,請問我公司需要給出具離職申請書,申請書蓋我們公司的章,可以嗎?
老師,我們是眼鏡店,買進來的都是鏡架,鏡框,鏡片,回來都是自己組裝,我購進來是入原材料還是庫存商品,如果是原材料那到時候我結成本出庫咋弄
請問老師,甲單位是加工企業(yè),多數(shù)人員是勞務派遣人員,甲單位把工資、社保支付給勞務派遣公司,勞務派遣公司給甲單位開勞務派遣的發(fā)票。但是這些勞務派遣人員都在甲單位食堂用餐,導致福利費金額大,每年都超過工資*14%,每年都調增處理幾十萬。請問有什么好的辦法么?
老師您好,請問個體工商戶的法人在其他公司任職,工資薪金和經(jīng)營所得合并計稅嘛
公戶轉賬給老板個人,取現(xiàn)出來給國企客戶,給的某個人,沒有發(fā)票沒有收據(jù),沖老板往來,摘要怎么寫
老師,異地預繳房租增值稅,以前做的是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸:應交稅費-未交增值稅?,F(xiàn)在聽到的是借:應交稅費—簡易計稅,貸:應交稅費—預繳增值稅。到底哪個對
請問老師,我司有三個出口銷售項目,如果只享受出口免稅不打算退稅,那么采購的發(fā)票可以先不開嗎,考慮利潤表要盈利這塊
老師你好,銀行的錢對得上,但是美元戶的話金額的話會比人民幣多一點,那這個月底開票的話,那這個發(fā)票也是取這一周的中間價來去開票,那這金額也對不上
老師,請問下我23在異地預交了稅款,25年又部分紅沖了,紅沖的原因是甲方給我的罰款,稅務局說這個罰款屬于價外費部能退?請問這個怎么處理呢?我發(fā)票也紅沖了,報表也更正了,都到最后了說不能退。