你好,員工住宿發(fā)票抬頭需為公司名方可作為費(fèi)用做賬。
老師,住宿發(fā)票是不是需要注明公司員工身份信息或者公司抬頭 如果沒有這些信息的。取得的住宿發(fā)票還可以作為公司的成本費(fèi)用入賬嗎?
你好老師,信息服務(wù)公司,基本上沒有成本票,小規(guī)模,是不包食宿的,請問這種叫外賣的費(fèi)用給員工吃的是否可以計(jì)入成本呢?還是只能計(jì)入費(fèi)用?
老師,員工以公司的抬頭開的費(fèi)用票,但是沒有拿回來,或弄丟了,或又不用這張發(fā)票報(bào)銷找替票報(bào)了,那這個(gè)信息一直在電子稅務(wù)局公司發(fā)票信息查詢里一直掛著,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
嗯,老師你好,我想咨詢一下就是說,比如說我們企業(yè)的員工他去因?yàn)楣镜臉I(yè)務(wù)去出差了,然后產(chǎn)生了住宿費(fèi),然后假如說公司的員工是用自己的微信或者是支付寶,嗯付款給住宿方的,那么我們這個(gè)在記賬方面吧,這個(gè)員工的,微信或者是支付寶的支付截圖作為記賬憑證可以嗎?還是說不用微信或支付寶的支付,住宿費(fèi)的這個(gè)記錄截圖做憑證,直接讓住宿方給我們開一張現(xiàn)金收據(jù),可以嗎?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)