您是說(shuō)丟失的發(fā)票系統(tǒng)里有這個(gè)信息是嗎?丟失的發(fā)票你可以找銷售方給您復(fù)印件做賬,這樣比較好,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
公司去年三月份買空調(diào),錢付給對(duì)方公司了,但是對(duì)方公司找別的公司給我們開(kāi)的增值稅專票,我公司退回了這張票,這張票就一直沒(méi)抵扣,要求銷售方用他公司名重新開(kāi)給我司,但是現(xiàn)在銷售方不重新開(kāi),那張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票銷售方也沒(méi)讓那個(gè)“別的”公司作廢或開(kāi)紅字,現(xiàn)在情況是我公司既沒(méi)有這張開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票、對(duì)方也沒(méi)作廢或開(kāi)紅字,就一直在那掛著,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,請(qǐng)問(wèn)除了舉報(bào)投訴,還有沒(méi)有別的解決辦法
老師,您好。我們公司辦理了一個(gè)電信的號(hào)碼,每個(gè)月收取我們30元的服務(wù)費(fèi),但對(duì)方給我們開(kāi)的電子發(fā)票是沒(méi)有稅號(hào),這樣的發(fā)票是不是不無(wú)效的呢?如果一直不會(huì)辦理取消或增加稅號(hào),對(duì)方會(huì)一直開(kāi)票這種發(fā)票給我們。我們不拿這個(gè)發(fā)票入賬,對(duì)我們有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,員工開(kāi)了公司抬頭的發(fā)票,但是根據(jù)公司規(guī)定員工這個(gè)費(fèi)用不給報(bào)銷,這種情況下開(kāi)了本公司抬頭的發(fā)票,但是沒(méi)給報(bào)銷,直接不做賬對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)大嗎?稅務(wù)局會(huì)查嗎?
老師,我們公司購(gòu)買了桌子,對(duì)方給我們公司開(kāi)具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開(kāi)了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我需不需要計(jì)入成本呢我要是直接這個(gè)費(fèi)用不記賬了,報(bào)稅也沒(méi)這些費(fèi)用,但是還開(kāi)公司抬頭的發(fā)票了,這些費(fèi)用不記賬報(bào)稅的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我們公司購(gòu)買了桌子,對(duì)方給我們公司開(kāi)具了發(fā)票,但是我們這兒是員工個(gè)人卡付給賣桌子的那家了,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我們員工出的錢,我們公司用私卡給員工報(bào)銷,不走公戶報(bào)銷,但是對(duì)方又給我們公司開(kāi)了發(fā)票,那這筆費(fèi)用記賬報(bào)稅我直接忽略還是要做賬呢?可以忽略不計(jì)嗎,不計(jì)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)總公司投資建造這個(gè)加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí)溢價(jià)金額計(jì)入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因?yàn)椤皯?yīng)付債券-利息調(diào)整”是個(gè)負(fù)債類科目,計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會(huì)增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點(diǎn),多謝老師!
老師好,請(qǐng)問(wèn)手續(xù)費(fèi)是否只能抵扣5%
請(qǐng)問(wèn)購(gòu)進(jìn)的,用途發(fā)生改變的用于免稅項(xiàng)目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計(jì)算抵扣增值稅?
請(qǐng)問(wèn)我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬(wàn)租賃款,該如何寫分錄,每個(gè)月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點(diǎn),激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒(méi)過(guò)期。怎么解決?剛買的25年的中級(jí)敲重點(diǎn)
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
如果是開(kāi)出來(lái)感覺(jué)這個(gè)發(fā)票是普票開(kāi)的不正規(guī),不想要了不去入賬,可以不做處理嗎,這樣一樣掛著有風(fēng)險(xiǎn)嗎
好有風(fēng)險(xiǎn)的,這樣是有風(fēng)險(xiǎn)的,有的。
那有一個(gè)比例嗎,或者一年不超多少,公司一般都存在這種情況,怎么處理
你好 這個(gè)是執(zhí)行單位的制度就行的??