哈哈,會(huì)計(jì)制度就是這么規(guī)定的,遵照,執(zhí)行就是了哦
搞糊涂了,進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出也在借方???!
你好..增值稅計(jì)提表里面..銷項(xiàng)稅額寫(xiě)在貸方發(fā)生額..進(jìn)項(xiàng)稅額寫(xiě)在借方發(fā)生額..那轉(zhuǎn)出未交增值稅寫(xiě)在貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額呢..銷大于進(jìn)
老師,年末12月份進(jìn)項(xiàng)有留抵,應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,銷項(xiàng)稅額在貸方,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,年末要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做
老師,天然氣發(fā)票 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)449.4 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出126.69 應(yīng)付賬款 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出126.69這個(gè)在借方嗎
老師,我們23年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,期末余額轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,應(yīng)交增值稅在借方,進(jìn)項(xiàng)稅額在借方,應(yīng)交稅費(fèi)在借方,年末那些需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)啊
老師,我想問(wèn)一下,8.23號(hào),也就是當(dāng)月開(kāi)了一張電子普票,發(fā)現(xiàn)貨物名稱寫(xiě)錯(cuò)了,我現(xiàn)在想要紅沖這張發(fā)票,再重新開(kāi)一張正確的,咋操作?操作步驟和流程可以寫(xiě)一下嗎?謝謝!
您好老師,這個(gè)表格應(yīng)該是民間非盈利機(jī)構(gòu)的。請(qǐng)問(wèn),是要資產(chǎn)=負(fù)債?凈資產(chǎn)是吧,那非限定資產(chǎn)是那個(gè)數(shù)字來(lái)的呢,我們這個(gè)機(jī)構(gòu)沒(méi)有收入。有點(diǎn)費(fèi)用。
生產(chǎn)型企業(yè)首次想要退稅,具體流程以及準(zhǔn)備材料是什么
出口報(bào)關(guān)成交方式cif, 那運(yùn)費(fèi)是美元保費(fèi)是人民幣,分別分?jǐn)偟綀?bào)關(guān)單上的多個(gè)產(chǎn)品上嗎?按照美元金額分?jǐn)偅?/p>
收到打款認(rèn)證費(fèi)計(jì)入?
老師好~咨詢下,個(gè)體工商戶開(kāi)具的發(fā)票,有效力嗎?我們是一般納稅人,對(duì)方是個(gè)體工商戶~(yú)對(duì)方給我們開(kāi)票了~
你好老師,養(yǎng)殖企業(yè)因牛羊病死從保險(xiǎn)公司取得的牛羊理賠款需要繳納企業(yè)所得稅嗎?有政策嗎?
老師你好,這個(gè)題的資料三中的律師費(fèi)的分錄應(yīng)該怎么做?能計(jì)入投資收益的借方嗎?謝謝
個(gè)體戶1至6月個(gè)稅沒(méi)有報(bào)如何補(bǔ)報(bào),逾期罰款怎么處理
老師,公司清完稅了,對(duì)方?jīng)]開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票還能開(kāi)出來(lái)嘛?
第二張圖有點(diǎn)看不懂,能不能解釋一下,謝謝啦
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方,那張憑證一看就是錯(cuò)的。 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 為啥進(jìn)項(xiàng)一轉(zhuǎn)就是16萬(wàn)多?
這個(gè)憑證是會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操例題的正確答案,錯(cuò)了嗎
進(jìn)項(xiàng)不可能轉(zhuǎn)出16萬(wàn)多,
我剛剛問(wèn)你為啥進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在借方,你回答會(huì)計(jì)制度規(guī)定的,執(zhí)行就是了
看花眼 了,把它看成是??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
到底應(yīng)該是怎樣的?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該在貸方 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)-(進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)