同學(xué),你好,借方紅字好一些。有些財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置只結(jié)轉(zhuǎn)借方的數(shù)據(jù)。
1、盤盈設(shè)備一臺,估價7 000元 2、盤虧甲材料100千克,單價7元,共計(jì)700元,其中20千克為收發(fā)計(jì)量的錯誤造成的,其余80千克原因待查。 3、盤盈乙材料400千克,單價1元,共計(jì)400元,其中200千克是企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)后剩余的,另外200千克是因日常收發(fā)計(jì)量器具誤差造成的。 上列盤盈盤虧和損失,報(bào)經(jīng)上級批準(zhǔn)后處理意見如下: 1、盤盈的固定資產(chǎn)繼續(xù)使用,作為營業(yè)外收入處理。 2、計(jì)量上的差錯沖減管理費(fèi)用,原因待查的已查明為保管員失職造成的,責(zé)成賠償。 3、轉(zhuǎn)產(chǎn)后的剩余材料退庫,計(jì)量器具造成的沖減管理費(fèi)用。
收發(fā)計(jì)量差錯 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 借:銀行存款(殘料變現(xiàn)) 原材料(殘料入庫) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠款) 管理費(fèi)用(差額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 管理 不善 等原因 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,我這里不明白的是為什么存貨盤虧了,還有殘料變現(xiàn),殘料入庫,都少了還怎么入庫?
老師,盤盈庫存商品查明原因后是企業(yè)日常收發(fā)差錯造成的,做入庫處理為什么計(jì)入管理費(fèi)用的借方還是紅字
你好老師,存貨盤盈的時候“借:庫存商品 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,查出原因?yàn)楣芾聿簧扑隆敖瑁捍幚碡?cái)產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用”,管理費(fèi)用只能在借方用負(fù)數(shù)表示沖減嗎,還是直接做貸方呢
發(fā)生的庫存商品盤盈收益(賬面無庫存、倉庫有庫存),這個賬務(wù)處理怎么做?做盤盈賬務(wù)處理,是不是批準(zhǔn)前,借待處理財(cái)產(chǎn)損益貸庫存商品,批準(zhǔn)后借庫存商品貸管理費(fèi)用?把這個盤盈商品銷售出去,借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入-銷售收入,這樣做對嗎?老師
各位老師好,如果近期已經(jīng)完成了增值稅,個稅,社保醫(yī)保,工商年報(bào)的申報(bào),還有什么需要申報(bào)的。
老師您好,我們公司用別的公司中標(biāo)一個工程項(xiàng)目,承包費(fèi)和工程款都是從我們公司支付的,發(fā)票也開給了我們公司,財(cái)務(wù)做賬需要什么資料才能入賬?
銷售軟件產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們公司要給個人付款,我們需要他開發(fā)票,他怎么開?我們公司要代扣代繳個稅嗎?稅率多少
老師,我們公司要給個人付款,我們需要他開發(fā)票,他怎么開?我們公司要代扣代繳個稅嗎?稅率多少
現(xiàn)在的一般納稅人新接的項(xiàng)目那個專業(yè)分包能扣除嗎?
老師,我想請教一個問題,增值稅的加計(jì)抵減與加計(jì)抵扣,區(qū)別在哪里,沒有搞明白?
電梯維修服務(wù)增值稅稅率多少
老師,請問一下老板辦了一個個體工商戶,現(xiàn)在稅務(wù)和銀行還沒開戶,已經(jīng)辦了有3個月了,如果目前不用的話不開通可以不?
工會經(jīng)費(fèi)怎么算,老師
那為什么計(jì)入到管理費(fèi)用里面呢?不太理解
同學(xué),你好,因?yàn)槭枪芾聿缓迷斐傻脑颉?
這個盤盈庫存商品,就比如說,公司賣貨,是少發(fā)了5件,這樣多出來5件,這是多出來的,不是損失,為什么還要計(jì)入管理費(fèi)用
少發(fā)了五件,這個屬于你管理沒有弄正確導(dǎo)致的,屬于管理部分的責(zé)任