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老師,請問8月有紅沖一份7月份開具的發(fā)票,請問如何做賬呢

2021-09-17 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-17 16:23

你好,8月有紅沖一份7月份開具的發(fā)票,賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶9902 追問 2021-09-17 16:31

可以借:應收賬款 負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 銷項稅額負數(shù)嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:32

你好,當然也可以這樣的 兩種處理,是方法不同,結果是一樣的?

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快賬用戶9902 追問 2021-09-17 16:34

那還要結轉庫存商品嗎 借 主營成本負數(shù), 貸庫存商品負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:35

你好,需要沖銷之前結轉的成本?

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快賬用戶9902 追問 2021-09-17 16:37

那就是這樣負數(shù)也可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:37

你好,是的,是可以的?

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快賬用戶9902 追問 2021-09-17 16:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-17 16:41

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。

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你好,8月有紅沖一份7月份開具的發(fā)票,賬務處理是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2021-09-17
你好,七月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 八月份紅沖無票收入借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。 然后做發(fā)票的,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-09-17
你好!你7月怎么做的分錄,8月做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)
2021-08-13
只能確認為收入 這個月 再把7月份的發(fā)票紅沖掉
2020-09-09
您好,算入8月份申報的
2019-10-12
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