嚴(yán)格來說,發(fā)票沒法使用。
如果稅收編碼選錯(cuò)了,可以怎么彌補(bǔ)?
如果發(fā)票的稅收編碼開錯(cuò)了,會(huì)怎么樣?
我在網(wǎng)上填寫了中考報(bào)名資料在填郵政編碼的時(shí)候填錯(cuò)了,如果郵政編碼填錯(cuò)了,會(huì)怎么樣?會(huì)影響報(bào)名嗎?
老師 如果開票時(shí)的稅收分類編碼填錯(cuò) 票已開出 會(huì)有什么影響嗎
請(qǐng)問,如果稅收編碼開錯(cuò)了,但是稅率沒錯(cuò),沒有少交稅,而且錯(cuò)誤的稅收編碼和正確的企業(yè)都一直在用,這樣被稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了會(huì)要罰款嗎?金額大,有1000萬的,已經(jīng)有三個(gè)月了,一直沒發(fā)現(xiàn)
老師你好,我上個(gè)月要給臨時(shí)工發(fā)工資,給臨時(shí)工怎么報(bào)稅呀?是跟公司正常職工一樣報(bào)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 轉(zhuǎn)出之后涉及到補(bǔ)增值稅 完整的會(huì)計(jì)分錄
老師,我想問一下,我們七月份增值稅申報(bào)表上期末留抵稅額是339萬,但我查賬余額表是82萬是為什么呢
當(dāng)初24年5月份就離職了,當(dāng)時(shí)給了補(bǔ)償。六月份入職新公司,新公司6,7月申報(bào)個(gè)稅了?,F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),當(dāng)時(shí)給的補(bǔ)償,分?jǐn)偟?.7月了,那么我6.7月個(gè)人所得稅App上顯示這倆月兩家工資發(fā)工資,會(huì)不會(huì)有什么問題???
申報(bào)殘保金時(shí),上年在職職工工資總額在哪看數(shù)據(jù),上年在職職工人數(shù)在哪看數(shù)據(jù)呀
你好老師,如果收到之前買的車的貨款的話,之前分錄是 借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款 現(xiàn)在收到退回的車款是不是就得這樣寫分錄 借 銀行存款 貸 固定資產(chǎn)
申請(qǐng)留抵退稅在哪里操作
請(qǐng)問,我是一般人企業(yè),7月份上游單位給我開了一張專票,我在8月征期進(jìn)行了認(rèn)證抵扣。但8月份發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)是錯(cuò)的有問題,所以對(duì)方又開了一負(fù)一正,我現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?怎么做賬?
老師您好!公司名下無車,老板哪的油票和車票能報(bào)嗎?
請(qǐng)問老師,公司出租廠房給另一個(gè)公司,繳納房產(chǎn)稅時(shí)申報(bào)從租計(jì)征怎么計(jì)算哦?然后繳納出租部分的房產(chǎn)稅后,申報(bào)從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅時(shí)出租的部分不用計(jì)算進(jìn)去了嗎?
那會(huì)不會(huì)出現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵扣里?系統(tǒng)會(huì)不會(huì)推送?
你好,增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)會(huì)顯示的,不影響抵扣。
哦,那后續(xù)要求改正過來 ,是嗎?之前都錯(cuò)了好久了,前期的財(cái)務(wù)也沒有關(guān)注到這個(gè)問題
最好是全部都修改過來。
好的,謝謝老師,以前已經(jīng)處理的就算了,是吧?
不用客氣,工作愉快。