同學(xué)你好 收款方開給付款方
老師,我們公司跟一家注冊商標(biāo)的公司合作,有個客戶來找我們公司注冊商標(biāo),我們接了單之后把資料交給合作的這家公司,我們有個協(xié)議價,從中賺取收入,這個該怎么確認(rèn)收入,二級明細(xì)怎么寫,發(fā)票是誰開給誰?
老師,我們公司是做工商注冊等代辦的,有兩三家子公司都有簽業(yè)務(wù)合同收款,我們的很多客戶都想掃碼付款,我們想用一家公司去收款,然后把錢分配給相應(yīng)的簽合同的公司賬戶,目的就是不想每一家子公司都做一個收款碼,對外收款只一個二維碼都可以了,這樣操作會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,我問下,1我們公司法人變更了,稅務(wù)和銀行方面需要變更嗎? 2我們還有2家公司,是0申報,但是這2家暫時沒有業(yè)務(wù),所以銀行之類的都沒弄,所以問下,這2家需要去辦理稅務(wù)U棒嗎? 3.我們操作額這家,注冊資金是認(rèn)繳的,但是有通過個人打了部分資金在運(yùn)營,我問你了領(lǐng)導(dǎo),意思是股東應(yīng)該是一家公司,現(xiàn)在問,如何操作才能體現(xiàn)股東是這家公司來作為注冊資本入賬呢?老板說讓打錢進(jìn)來的個人和股東公司簽訂一個協(xié)議,意思是公司股東委托個人打款進(jìn)我們公司入股的,然后他們之間進(jìn)行一筆銀行流水交易,公司股東把錢還給這個個人,最后將他們之間委托打款的協(xié)議和銀行還款流水給我做賬,我把注冊資本寫在這家公洞公司,請問這樣可以嗎?
老師,我想問下,我們跟客戶合作應(yīng)收金額是4950元,然后有個中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因?yàn)橹虚g商賺的差價不能讓公司知道,但是他又要開著這個1850元的差價去另一家公司報銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個1850元給中間商,這個1850元發(fā)票對應(yīng)的不會有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
老師。是這樣,我們公司是跟國企,就是中鐵4局,10局,這樣子合作,就是中鐵現(xiàn)在有這樣一個業(yè)務(wù),就是需要我們公司有生產(chǎn)廠家的資質(zhì),采購一批滅火器,我們沒有我們就是商貿(mào)賺取差價的公司,那現(xiàn)在我們公司就找了一個生產(chǎn)廠家去跟中鐵報價做生意,開發(fā)票給中鐵,但是廠家開銷項(xiàng)票,其實(shí)是有我們公司的差價在里面的,比如,一個滅火器廠家給我們40,賣中鐵是50,開發(fā)票給中鐵也是50,那我就是不明白,我們公司跟廠家業(yè)務(wù)怎么做,付款開票都怎么走賬,,才能把原來屬于公司的利潤,合理合規(guī)的,拿回企業(yè)
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
那我是中間方,該怎么寫分錄?
李總給我注冊商標(biāo)費(fèi)6000,我把屬于我的1680扣下,剩余的4320再轉(zhuǎn)給大眾商標(biāo),我該怎么做賬
你中間方只是代收代付吧 你們協(xié)商怎么開的吧
是的,代收代付
按28%的給我
那你做 借銀行 貸其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款