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餐飲店,員工幫顧客購買了45元的香煙,顧客結(jié)賬的時候計入了收入,門店給員工報銷了45元的香煙錢。怎么做賬寫分錄呢

2021-09-17 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-17 11:34

同學(xué)你好 借銷售費用招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項

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同學(xué)你好 借銷售費用招待費 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2021-09-17
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應(yīng)收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實際發(fā)放 11 月工資時,按照扣除賠償后的應(yīng)發(fā)工資金額發(fā)放,相關(guān)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實際發(fā)放金額)
2025-01-11
您好,可以 的哦,我們是內(nèi)賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業(yè)務(wù)收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復(fù)我不知道報表給領(lǐng)導(dǎo)了,
2024-06-21
可以的 你要入庫做庫存商品的
2024-10-08
借管理費用、福利費 進項 貸應(yīng)付職工薪酬福利費 借、應(yīng)付職工薪酬福利費貸、銀行存款 借管理費用、福利費 貸、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 上面這些是發(fā)給職工的 給外面的人的借銷售費用 貸其他業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本, 進項 貸銀行存款
2024-10-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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