你好。 你們實際業(yè)務(wù)是銷售褲子出去。但是沒有成本發(fā)票 。? 可以這樣掛的。? ?
#提問#假如一家食品批發(fā)公司 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入88.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅11.54 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本70 貸:庫存商品70 退回之前銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 貸:應(yīng)收賬款50 結(jié)轉(zhuǎn)退貨成本 借:庫存商品50 貸:主營業(yè)務(wù)成本50 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 請問像這種情況可以直接減去退貨入賬嗎? 當(dāng)日銷售 借:應(yīng)收賬款50 貸:主營業(yè)務(wù)收入44.25 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.75 結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:庫存商品20 收款時 借:銀行存款50 貸:應(yīng)收賬款50 可以這樣入賬嗎?
50件 褲子 10000元 借:應(yīng)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 9900.99 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 99.01 他沒有成本票 借:主營業(yè)務(wù)成本 9405.94 貸:庫存商品 9405.94 借:庫存商品9405.94 9900.99x25% 貸:應(yīng)付賬款-暫估9405.94 9900.99x25% 這樣對吧?
買進(jìn):借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
小規(guī)模商貿(mào)公司的外賬這些分錄對不對?商品采購時法人墊付的:借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款**** 銷售時 借:應(yīng)收賬款***公司 貸:主營業(yè)務(wù)收入-- 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 繳納稅款時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經(jīng)營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實收資本投資公司,實收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實收資本如果實際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
嗯,但是我還有問題我能問問您嗎
因為學(xué)員問題太多 。? 新問題需要你重新提問下? 望理解??
還是這個問題,就是我想問 庫存商品這個數(shù)9405.94,我是估的 過兩天他把票拿過來說我是8000元買進(jìn)來的這50件褲子,你估的9405.94不對,那我怎么辦?
?你好 ;? 你估計的不對的話。 到時確定了金額就去紅沖暫估金額? 。按實際金額做一遍處理即可。 或者是調(diào)整差異金額也行的??
借:庫存商品 -9405.94 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -9405.94 借:庫存商品8000 貸:應(yīng)付賬款 8000 老師,你是這個意思嗎?
?你好。? ?是的。 按你實際8000來做賬這樣就對。 只是沒有發(fā)票匯算記得調(diào)整? ?
老師,這個分錄是沖了然后寫對了 借:主營業(yè)務(wù)成本 9405.94 貸:庫存商品 9405.94 那這一筆怎么辦?
?你好 ;到時你就 調(diào)整下? 借主營業(yè)務(wù)成本? -1405.94? 貸庫存商品? -1405.94 。 把多的成本紅沖了? ?