你好 你是按稅負(fù)交的嗎 是就是收入*稅負(fù)?
如何根據(jù)已知收入,增值稅稅負(fù),企業(yè)所得稅稅負(fù),倒推需要提供的進(jìn)項發(fā)票,成本?
已知銷售收入137795174.5元,怎么倒推企業(yè)所得稅?
老師,知道收入,企業(yè)所得稅水浮力,怎么倒推成本是多少呢?
老師,企業(yè)所得稅怎么倒推算,就是說知道利潤,怎么推出需要成本?比如收入41萬,利潤40萬,想控制稅負(fù)0.15個點
老師 營業(yè)總收入267310898 企業(yè)所得稅5005946 怎么倒推所得稅這塊的收入多少
現(xiàn)在出差的高鐵票還好計算抵扣嗎?
老師c為啥對。感謝感謝
老師,去年工商年報現(xiàn)在補申報,什么時候公司異常能移除
建筑勞務(wù)公司是一般納稅人,開建筑勞務(wù)發(fā)票是9%,那合同是只能做勞務(wù)還是可以包工包料的?這個是根據(jù)什么決定的
老師就是我們公司是谷物加工的,,報表上怎么會有研究費用
?老師,我們買材料實際花了1475,對方開的1500發(fā)票?怎么入賬呢
老師 我們和景區(qū)合作,然后有部分款項是景區(qū)要先打給我們 我們再打給導(dǎo)游,我們和導(dǎo)游之間是代收代付的導(dǎo)游服務(wù)費,我們要替導(dǎo)游申報個稅。如果導(dǎo)游的服務(wù)費超過500,就要交個稅。如果低于500,就不交個稅。有個導(dǎo)游他的導(dǎo)游服務(wù)費是540,我怎么操作可以不讓他交個稅@董孝彬老師
老師,您好,a公司購買b公司股權(quán),a公司付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款給原股東,打到了原股東指定的公司d賬上,a公司怎么記賬,b公司呢。(注冊資本1200萬,轉(zhuǎn)讓后,a占股90%,原股東占比10%,轉(zhuǎn)讓后章程約定,原股東120萬已實繳,a只實繳3萬。)
7月開的那個發(fā)票 目前只是進(jìn)行了退稅勾選確認(rèn),但是實際上并沒有退稅 現(xiàn)在要紅沖那張發(fā)票 需要做回退 這個具體步驟是什么樣的
個體戶的錢轉(zhuǎn)老板卡怎么備注比較好
就是預(yù)計4季度的所得稅
你們是有稅負(fù)要求嗎? 沒有就是按實際發(fā)生? ?