你好 增值稅稅負(fù)=(銷項-進項)/不含稅收入 你可以根據(jù)這個公式計算 (收入—成本—費用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率 收入—成本—費用=收入*所得稅稅負(fù)率/所得稅稅率 成本=收入—費用—收入*所得稅稅負(fù)率/所得稅稅率
如何根據(jù)已知收入,增值稅稅負(fù),企業(yè)所得稅稅負(fù),倒推需要提供的進項發(fā)票,成本?
老師你好,知道了企業(yè)所得稅的稅負(fù),知道了不含稅收入,如何倒推出需要的成本費用呢
老師,企業(yè)所得稅怎么倒推算,就是說知道利潤,怎么推出需要成本?比如收入41萬,利潤40萬,想控制稅負(fù)0.15個點
小規(guī)模 律師事務(wù)所行業(yè)的稅負(fù)率是多少 已知稅負(fù)假如按照5% 倒退費用 公式是費用=收入-成本-應(yīng)交企業(yè)所得稅/所得稅率嗎
實際工作中用考慮行業(yè)的稅負(fù)率么?可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進項稅去勾選認(rèn)證么?還是本月收到進項票,本月全部認(rèn)證做抵扣,如果進項大于銷項做留抵稅額?如果本月收到的進項票沒有認(rèn)證,款已付,需要做賬么?如果款沒付需要做賬么?
老師 我們另一個公司的賬戶被凍結(jié)了 現(xiàn)在這個公司替他收款 付款是不是這樣做
你好,我是一般納稅人,經(jīng)營超市。就是我們在銷售米,蔬菜,普通水產(chǎn),油。我們開票出去可以免稅嗎?
老師請問下,生產(chǎn)企業(yè),有一部分產(chǎn)品是外面購買,我們再賣給需方,這個算貿(mào)易嗎?內(nèi)銷有沒有影響
老師,我們給A公司開了一張建筑安裝服務(wù)發(fā)票1萬元,A公司沒有錢付,他們讓B公司給我們公司付款,那么后期我們要給B公司補張發(fā)票,這個就解決了嗎?可給A公司開的發(fā)票是作廢嗎
小規(guī)模開票。原本是3%點,現(xiàn)在稅收優(yōu)惠減免至1%點。優(yōu)惠的兩個點,小規(guī)增值稅報表怎么填
快賬軟件5403 借方本年累計和貸方本年累計無法編輯,只能在子科目下面編輯,但是科目余額表5403 稅金及附加 借方本年累計和貸方本年累計都有金額,沒有子科目,年中建賬的話這個要怎么做?自己將數(shù)據(jù)錄到子科目下面嗎
老師,你好。問題一,其他公司法人,收到另一個公司的輔助教育費,他可以用個人身份證代開發(fā)票嗎? 問題二 ,8月29日支付一批費用給下游,9月1日銀行退回資金。說對方賬號有誤,請問8月29日需要做分錄嗎?銀行流水減少。不及時到賬,
請問老師裝修款攤銷是以收到發(fā)票為準(zhǔn),還是完工使用為準(zhǔn)
小規(guī)模納稅人,1月份開具的普票,9月份發(fā)現(xiàn)開錯了,可以紅沖嗎?分錄怎么做?
房產(chǎn)原值,看什么,稅局里有房產(chǎn)交易信息,看合同金額嗎,印花稅計稅依據(jù)跟合同金額一致,跟契稅計稅依據(jù)不一樣,選擇哪個作為房產(chǎn)原值
所得稅稅率是用25%計算嗎?小微企業(yè)不是有優(yōu)惠政策:利潤總額100萬以內(nèi)的按5%;100萬-300萬以內(nèi)按10%嗎?這點有點暈了,倒推成本時企業(yè)所得稅到底是用25%還是5%還是10%???如果利潤總額在100萬以內(nèi)是不是可以直接選用企業(yè)所得稅稅率5%?
您好, 企業(yè)所得稅如果您符合小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額,也就是實際利潤不超過100萬的,實際相當(dāng)于按5%繳納,您計算時可以直接用5%來計算,
倒推成本時也直接用5%來計算嗎?
您好, 如果您符合小微企業(yè)的規(guī)定,可以直接用這個稅率推,