不交 直接免了增值稅
自2020年3月1日至5月31日,對(duì)湖北省增值稅小規(guī)模納稅人,適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅,老師這個(gè)繳稅還分預(yù)繳和不是預(yù)繳嗎
財(cái)政部發(fā)布關(guān)于對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅的公告,自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 老師,這是幾號(hào)文件
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。老師,這個(gè)是怎么理解
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)暫停預(yù)繳增值稅是什么意思?國(guó)家新政策
自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷(xiāo)售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)多少票都免征嗎?
某企業(yè)自行開(kāi)發(fā)某項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)研發(fā)和開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的應(yīng)予以費(fèi)用化的支出100000元,開(kāi)發(fā)階段發(fā)生符合資本化條件的支出300000元,并支付增值稅24000元,開(kāi)發(fā)成功后發(fā)生注冊(cè)登記費(fèi)10000元,以銀行存款支付。請(qǐng)幫忙回答以下三個(gè)問(wèn)題。一,編制發(fā)生各項(xiàng)支出的會(huì)計(jì)分錄。二,編制期末結(jié)算費(fèi)用化支出的會(huì)計(jì)分錄。三,編制無(wú)形資產(chǎn)登記注冊(cè)后的會(huì)計(jì)分錄。
我們把辦公樓租給別人了,房產(chǎn)稅誰(shuí)交
老師,我預(yù)收賬款數(shù)據(jù)有1000萬(wàn),已經(jīng)掛賬幾年了,當(dāng)時(shí)也沒(méi)有確認(rèn)收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理比較好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,去年公司的車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn),在被保險(xiǎn)期間,把車(chē)報(bào)廢了,今年收到保險(xiǎn)公司退回的保費(fèi)差價(jià),應(yīng)該如何處理?
你好,老師,我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,就是我是公司的法人,然后我把個(gè)人的車(chē)子租給公司,那是不是要到大廳或者是個(gè)人?那個(gè)電子稅務(wù)系統(tǒng)里開(kāi)發(fā)票,但是我到了大廳,他是不能開(kāi)。
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人以自有寫(xiě)字樓入股公司,個(gè)人涉及到要交哪些稅,稅率分別是多少呢?接受的公司又涉及到哪些稅種,稅費(fèi)分別是多少呢?
在俄羅斯施工 能開(kāi)發(fā)票嗎
你好老師,我們是小規(guī)模,請(qǐng)問(wèn)我們平時(shí)一個(gè)月做賬的時(shí)候,收入可以先不寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)嗎 因?yàn)椴荒懿荒艽_定一個(gè)季度超不超過(guò)30萬(wàn) 那么如果平時(shí)不做 一個(gè)季度到時(shí)候可以補(bǔ)做應(yīng)交稅費(fèi)嗎 那么具體的會(huì)計(jì)分錄麻煩老師分情況給我寫(xiě)一下
您好,可否請(qǐng)教一下呢?事情是這樣的,房東之前與個(gè)人簽訂了房產(chǎn)租賃,我公司從這個(gè)人手上接手過(guò)來(lái)(相當(dāng)于個(gè)人轉(zhuǎn)租),但我公司房租直接轉(zhuǎn)給房東,現(xiàn)在房東說(shuō)發(fā)票他只能開(kāi)給個(gè)人(也是之前與他簽訂租賃合同的那個(gè)人),現(xiàn)在我們公司沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)房租沒(méi)有發(fā)票,怎么操作可以合規(guī)所得稅前扣除呢
收到專(zhuān)票 不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅該怎么處理 需要勾選 嗎
我的意思是繳稅方式,那個(gè)預(yù)繳怎么理解,還有不是預(yù)繳的嗎
不預(yù)繳 直接不交 你開(kāi)發(fā)票免稅的
老師,那什么情況下要預(yù)繳增值稅啊
不免增值稅的時(shí)候 銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)